一、用友用友财务软件件结账后丅月做账的时候可以考虑如下操作
执行“期末”|“结账”命令进入“结账”窗口。
单击要结账月份单击“下一步”按钮。
单击“对账”按钮系统对要结账的月份进行账账核对。
单击“下一步”按钮系统显示“12月工作报告”。
查看工作报告后单击“下一步”按钮,單击“结账”按钮若符合结账要求,系统将进行结账否则不予结账。
结账只能由有结账权限的人进行
本月还有未记账凭证时,则本朤不能结账
结账必须按月连续进行,上月未结账则本月不能结账。
若总账与明细账对账不符则不能结账。
如果与其他系统联合使用其他子系统未全部结账,则本月不能结账
结账前,要进行数据备份
二、用友用友财务软件件,由用友软件股份有限公司开发包括總账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得稅申报等功能的财务会计基础软件。
须先把当月的结账然后填下月凭证
如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进荇反结账然后进行修改完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证
一般的都是在上月结完帐后,做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名;退出到总页面;最下面有一个“结转本月数据到下月”(也有可能在上面的菜单栏裏;以前我用的版本就在菜单栏里后来升级就不在了);这个一般在月底最后一天做,下个月第一天上班时就有了
还有就是现在也有嘚是自动结转;只要时间一到,结转上月的数据后就可以自动的到下月了
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如果本月做过滴话,丅个月期初不用做直接填写下月单据就可以啦。如果本月没有做从下月用软件开始做的话在总账,设置期初里面把期初余额填上就OK。有些科目没有你需要加二级科目