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我公司为一般纳税人,1月的增值税申报时第25栏(期初未缴税额)和第30栏(③本期缴纳上期应纳税额)忘填了_百度知道
我公司为一般纳税人,1月的增值税申报时第25栏(期初未缴税额)和第30栏(③本期缴纳上期应纳税额)忘填了
/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=82b5b3fbbf7b/b999accbf40bd1cbc4.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http1-5月每月均大约有1000元增值税需要缴.baidu,现在想加到6月增值税申报表里,而1-5月份税款缴纳情况的25栏.hiphotos://b?<a href="http.jpg" esrc="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=eb71ac67506e75cbc29e29/b999accbf40bd1cbc4,请问各位老师怎么填,导致本年累计数也没有了://b.com/zhidao/pic/item/b999accbf40bd1cbc4.hiphotos://b,30栏都没有填.baidu
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系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)某公司为从事石油化工的生产企业,属于增值税一般纳税人,2012年10月发生下列相关业务:
(1)为生产购进A材料,专用发票注明买价3000万元,增值税510万元,当期通过认证;
(2)为生产产品从农业生产者手中购进免税农产品,买价500万元;
(3)为生产购进辅助乙材料,普通发票注明金额23.4万元;
(4)将自制的B产品对商场销售,含增值税售价为5850万元,B产品增值税税率17%,按照含税价格给予对方10%的折扣,折扣额另开了发票;
(5)将生产的D产品委托甲公司代销,已经发出商品成本550万元,正常不含增值税售价1000万元,增值税税率17%,消费税税率20%,尚未收到代销清单也没有收到货款(货物已发出100天);
(6)部分D产品被在建工程领用,成本275万元,正常不含增值税售价500万元;
(7)因管理不善损失部分A材料,该部分材料账面价值为100万元;
(8)上期期末未抵扣的留抵进项税为130.5万元。
假定本月取得的相关票据符合税法规定并在本月认证抵扣。
该企业财务人员在申报增值税时计算过程如下:
(1)本期允许抵扣的进项税额
①A材料进项税额=510(万元)
②购进免税农产品的进项税额=500×13%=65(万元)
本期允许抵扣的进项税额=510+65=575(万元)
(2)当期销项税额
①销售B产品的销项税=5850×(1-10%)÷(1+17%)×17%=765(万元)
②委托代销商品由于尚未取得代销商品的清单,本期暂不计算销项税。
当期销项税额=765(万元)
(3)本期应缴纳增值税=765-575=190(万元)
要求:根据上述资料和增值税法律制度的规定,分析指出该企业财务人员申报增值税时存在哪些问题,并分别简要说明理由。您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
既然是新成立的公司,那企业所得税是在国税交,去地税要填写的报表有:
1、城建税申报表
2、教育费附加申报表
3、印花税申报表
4、个所得税申报表
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甲公司是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。日,甲公司以一批原材料对乙公司进行
悬赏:0&&答案豆&&&&提问人:匿名网友&&&&提问收益:0.00答案豆&&&&&&
甲公司是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。日,甲公司以一批原材料对乙公司进行长期股权投资,占乙公司60%的股权。投出的原材料账面余额为1500万元,公允价值(计税价格为2000万元,投资时乙公司可辨认净资产公允价值为3000万元。假设甲、乙公司不存在关联方关系,属于非同一控制下的企业合并。则甲公司投资时长期股权投资的入账价值为( )万元。A.C.请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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图形验证:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。日A库存商品的账面余额为220万元,已计提存货跌价准备30万元。日,甲公司将上述商品全部对外出售,售价为200万元,增值税销项税额为34万元,收到款项存入银行。日甲公司出售A商品影响利润总额的金额为(}

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