我们是8月拿到营业执照的,请问新公司如何建账账...

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固定资产的问题
等办公用品已开发票9月做账时是否需要提折旧,我不太明白的是当月购入下月提折旧,可是我8月并没有做账不知该怎么办?
2、股东垫资用现金买电脑分录为借:固定资产
贷:其他应付款
凭证后附发票就可以了吗?
3.还钱给股东时需附什么单据?
请详细说明谢谢!
1、8月股东拿钱买电脑等办公用品已开发票9月做账时是否需要提折旧,我不太明白的是当月购入下月提折旧,可是我8月并没有做账不知该怎么办?
(1)购买办公用品的发票计入“管理费用--办公费”科目。
(2)购买电脑的发票计入“固定资产”科目。
(3)固定资产折旧是在入账的下月开始提取。也就是说,如果9月份入账,折旧从10月份提取。
2、股东垫资用现金买电脑分录为借:固定资产 贷:其他应付款 凭证后附发票就可以了吗?
是的,记账凭证后面附发票就可以了。
3.还钱给股东时需附什么单据?
还股东钱时,可以做一张还款支出凭证入账就可以了。
15:00 补充问题
3.还钱给股东时需附什么单据?
需要附还款支出凭证和股东打的收款收条是这样么?
附还款支出凭证就可以了,让股东在还款支出单领款人处签字,经领导签字后入帐就可以了。不需要股东打的款收条。
的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用,长期保持原有的实物形态,但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去,并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则,一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料,按照固定资产来进行核算;而对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料,按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中,固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。
  从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。
  固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新产品中去的,它的磨损分有形磨损和无形磨损两种情况;固定资产在使用过程中因损耗而转移到产品中去的那部分价值的一种补偿方式,叫做折旧,折旧的计算方法主要有平均年限法、工作量法、年限总和法等;固定资产在
  属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料,是固定的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用,长期保持原有的实物形态,但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去,并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则,一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料,按照固定资产来进行核算;而对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料,按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中,固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。
  从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。
  固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新产品中去的,它的磨损分有形磨损和无形磨损两种情况;固定资产在使用过程中因损耗而转移到产品中去的那部分价值的一种补偿方式,叫做折旧,折旧的计算方法主要有平均年限法、工作量法、年限总和法等;固定资产在物质形式上进行替换,在价值形式上进行补偿,就是更新;此外,还有固定资产的维持和修理等。
# 固定资产的确认
# 固定资产的初始计量
# 固定资产的后续计量
# 固定资产处置
# 固定资产折旧的方法
可以参考资料
我也这么认为.
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1、购买设备
(1)设备已经投入使用,发票未来,暂时按设备价格入账
借:固定资产
贷:银行存款 10万
贷:应付账款 34万
(2)取得发票...
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执照等一系列的东西。筹建阶段用的资金是个人名义的。那么我临时记下帐。借:现金
贷:其他应付款
(前期已经用款了)那等到营业执照下来了,正式建账时该怎么做帐。它是投资款。另外支付的房屋租赁费我做的是
借长期待摊费用
营业了再转入管理费用 是这样吗?期待你的回答。谢谢你!
1、你公司筹建期发生了业务,现在就可以建账了。
2、建账,需要设置:总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账。
3、企业在筹建期发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等支出,可以直接计入“管理费用--开办费”科目。
(1)筹建期间的借款,会计分录:
贷:其他应付款
(2)支付的房屋租赁费,如果是一年以内的租金,可以计入“待摊费用”科目或直接计入“管理费用”科目。如果是一年以上的租金,计入“长期待摊费用--租金”科目,然后,按月摊销到管理费用中。
23:17 补充问题
正式营业时这笔帐怎么转呢?
1、筹建期发生的管理费用--开办费,每月都要结转到“本年利润”科目中。
2、正式营业时,企业发生的管理费用支出,不在通过“开办费”二级科目核算了。根据费用支出内容,分别计入办公费、业务招待费、福利费、折旧费、劳动保险费、交通费、差旅费等。
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关于新公司建账问题?
执照和税务登记的,到现在还没有业务发生。 1、请问现在准备3月份建账,不知可行不? 2、除固定资产外,其他费用和工资是不是直接可计入管理费用。 3、固定资产是否次月可计提? 4、我是新手,还有其他地方要补充的吗?比如税务,报表申报等?
1、请问现在准备3月份建账,不知可行不?
2、除固定资产外,其他费用和工资是不是直接可计入管理费用。
不一定,得具体问题具体分析
3、固定资产是否次月可计提?
本来就是购买固定资产入帐后的次月才能开始计提的
4、我是新手,还有其他地方要补充的吗?比如税务,报表申报等?
这我也不知道,得问你自己还有什么问题,我只能说一点,你现在虽然没有业务发生,但也要进行纳税申报,即我们说的零申报。
大家还关注您好!请问新成立的小规模装饰设计公司如何建账??????????_百度知道
您好!请问新成立的小规模装饰设计公司如何建账??????????
您好!我们公司从日开业以来,一直没有建账,公司是2012年三月下层才领到税务登记证和营业执照的,主要是搞装饰设计(包括木工,水电,外墙的平面设计和工程施工),我是公司第一名会计,是分别在07年和08年考取会计证和初级职称的,但一直没有从事过财会方面的工作,所以现在很迷茫.现在老板要我将之前的账补做,现在我买了总分类账,现金日记账,银行存款日记账,三栏式明细账,四本账本回来建账,,打个比喻:公司的注册资金是30万,实收资本是6万,公司有两个股东,是五五入资的.我要怎样建账呢?,
&总分类账,现金日记账,银行存款日记账,三栏式明细账&
这几本账是要有个期初余额吗??这个期初余额我应填多少呢???????麻烦详细讲解,谢谢了!如有相关的EXCEL文档示例更好,还有会计01表02表03表的样版有吗?可否发一份EXCEL文档给我呢? 或是 感谢!
提问者采纳
  公司的注册资金是30万,实收资本是6万  一般国内企业,注册资本和实收资本是一个数,你们怎么弄出两个来,肯定有问题。实收资本就是营业执照上的注册资本,这两个数应该是一样的。如果投资30万,注册资本6万,多余的记入资本公积。具体分录:  借:银行存款
30万  贷:实收资本 6万  资本公积—资本溢价 24万  如果注册资金分期到位,分录  借:银行存款 6万  其他应收款 24万  贷:实收资本 30万  公司有两个股东,是五五入资的.我要怎样建账呢?,  借:银行存款 6万  其他应收款—A股东 12万  其他应收款—B股东 12万  贷:实收资本—A股东 15万  实收资本—B股东 15万  根据凭证登记明细账。  &总分类账,现金日记账,银行存款日记账,三栏式明细账&
这几本账是要有个期初余额吗??  如果是新建账,这几本账都没有期初余额,下一年才有期初余额,下年把本年年底数过到这些账簿中,就是期初。  另,现金日记账和银行存款日记账是出纳记账,会计不可以又记会计账(明细账、总账)又记出纳账的,这样是违法的。如果贵公司没有出纳,请老板另聘或找个兼职的,出纳与会计职务必须分离。这时会计法规定的,你当初考试时应该知道的。  建账的基本程序:  设置科目——根据企业会计制度(准则)设置公司经常能用到的会计科目(一级科目和二级及以下科目),把这些科目写在口取纸上,粘贴在明细账和总账的上面或右侧,便于翻找。  准备凭证——购买发票(到税务);以及收据、入库单、出库单、销售单、报销单等原始凭证;准备记账凭证(收付转凭证或通用会计凭证)。  编写凭证——根据原始凭证编制会计记账凭证,依据记账凭证登记明细账,期末结转相关成本、费用、收入等。  报表——期末结转后,汇总明细账账户余额,并过到总账,依据总账或科目平衡表编制会计报表。
很详细,非常感谢您!或者我再问的详细些,可以帮帮忙吗?“出纳与会计职务必须分离”这个问题我清楚,但算是自己人的行吗?是小规模的,又在广东比较偏远的山区里。
如果人手较少,可以兼职,例如公司其他人员任出纳,像你说的“算是自己人的”也行。
提问者评价
非常感谢您的帮忙!很详尽受用了,再次感谢您!
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其他1条回答
总分类账是根据每个月的凭证汇总来填的税务登记证上面的注册资金就是实收资本清点现在手上的现金,银行的存款和手上的单据资产=负债+所有者权益先编出资产负债表
非常感谢 !可以再详细详细点吗?麻烦你嘞谢谢
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