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收到别的单位的银行本票,会计分录怎么写?是写其他货币资金还是银行存款?如果票面金额比实际货款多,又应该怎么写会计分录?求高手,如果答案满意,再加几百分都不是问题!
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跪求会计从业资格证通过的高手详细回答在下一道幼稚问题?收藏
本人第一次考会计证,日参加考试,在之前做练习时,做的会计分录都和答案一样,等到了考试时候,发现计算机上的会计分录是:机选的,似乎只能做一步的。那如果出现两步的会计分录该怎么办呢?比如B厂销售商品A售价100000元,增值税1700,对方已付款到B厂银行账户。商品A的实际成本是60000元。做会计分录。借:银行存款101700贷: 100000
应交税费-进项税额1700借:60000贷:库存商品60000 就是像这样两个借贷的应该怎么录入到无纸化的卷子上呢?的会计分录好像没法录入借贷之后再来一步的借贷,究竟应该怎么样答呢?
1楼 22:38&|
有增加借贷的选项,随意添加。
2楼 22:58&|
后面有一个加号
点一下就给你增加一个位置。
3楼 23:06&|来自
借的写一起'贷的写一起'看来你是没过啊
4楼 14:29&|来自
我知道有增加的选项,可是只能在借下面加个借,贷下面加个贷,就我举得这个例子来说难道把两个借写在一起吗?如下:借:银行存款101700
借:主营业务成本60000
贷:主营业务收入 100000
应交税费-进项税额1700
贷:库存商品60000
如果这样的格式,借贷不是分家了吗?
5楼 14:39&|
我知道有增加的选项,可是只能在借下面加个借,贷下面加个贷,就我举得这个例子来说难道把两个借写在一起吗?如下:借:银行存款101700
借:主营业务成本60000
贷:主营业务收入 100000
应交税费-进项税额1700
贷:库存商品60000
如果这样的格式,借贷不是分家了吗?
收起回复6楼 14:40&|
我是借:银行存款 借:主营业务收入 应交税费 我这么写的
7楼 16:08&|来自
应该是只写一个分录吧,结转成本的那个分录应该不用写吧
收起回复8楼 16:36&|来自
借方贷方分别写到一起就行,顺嘴说一下你举的例子税少个0…
收起回复9楼 19:20&|来自
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一、资料:1、丽华企业20××年8月份银行存款月初余额为83 000元,现金账户月初余额为200元。2、该企业8月份发生经济业务如下:(1)4日,开出现金支票,从银行提取现金300元。(2)7日,采购员张旭去北京出差采购材料,预借差旅费700元,开出现金支票支付。(3)9日,厂部管理人员参加市内业务会议,报销交通费40元,以现金支付。(4)12日,开出转账支票支付黄河公司材料款及代垫运费11 000元。(5)14日,销售产品机器零件3只,收到现金40元,当日存入银行。(6)17日,基本生产车间报销办公费90元,以现金支付。(7)19日,通过银行汇款至西安15000元,开立采购专户。(8)20日,开出现金支票14 000元以银行提取现金,准备发放工资。(9)20日,以现金发放全厂工资。(10)22日,填写汇款委托书交银行汇交宝山钢厂,偿还上月购货款12 000元。(11)22日,收到宏信公司购本公司产品价款6 000元,存入银行。(12)23日,采购员张旭报销差旅费700元。(13)26日,汇往西安外购材料款14000元回厂报销(材料已入库),余额通过银行收回。(14)27日,银行转来自来水公司委托收款结算凭证支款通知和有关凭证,支付厂部耗用水费800元。(15)30日,企业以银行存款支付电话费500元。三、要求:根据上述经济业务作必要的会计分录。习题二一、目的:练习银行存款余额调节表的编制。二、资料:大华公司20××年8月31日银行存款日记账余额为16 478元,同日银行寄来对账单余额为15 125元,经核对后,发现下列情况:1、公司31日开出的一张支票尚未兑现,金额为728元;2、月底银行代收货款1 695元,存入公司账户,但公司尚未接到通知;3、银行结算公司借款利息65元;4、银行将天宏公司所开支票1117元,误记入本公司账户;5、31日公司收到丽华公司支票2 486元,当日送存银行,但银行尚未入账;6、公司支付本月电费所开支票654元,在账上误记为546元。三、要求:1、根据上述资料作必要的会计分录。2、为该公司编制8月份银行存款余额调节表。
提问者采纳
习题一答案分录如下(1)借:库存现金 300
贷:银行存款 300(2)借:其他应收款-张旭 700
贷:银行存款 700(3)借:管理费用 40
贷:库存现金 40(4)借:预付账款 11000
贷:银行存款 11000(5)借:库存现金 40
贷:其他业务收入 40(6)借:制造费用 90
贷:库存现金90(7)借:预付账款 15000
贷:银行存款 15000(8)借:库存现金 14000
贷:银行存款14000(9)借:应付职工薪酬 14000
贷:库存现金 14000(10)借:应付账款 12000
贷:银行存款 12000(11)借:银行存款 6000
贷:应收账款 6000
或 借:银行存款 6000
贷:主营业务收入5128.21
应交税金-增值税871.79(12)借:材料采购 700
贷:其他应收款 700(13)借:银行存款 1000
材料采购 14000
贷:预付账款 15000 同时 借:原材料 14000
贷:材料采购 14000(14)借:管理费用 800
贷:银行存款 800(15)借:管理费用 500
贷:银行存款 500习题二答案1.分录如下:(1)不需要做分录(2)不需要做分录(3)借:银行存款 65
借:财务费用 -65(4)不需要做分录(5)不需要做分录(6)借:管理费用108
借:银行存款 -654
借: 银行存款
5462.银行存款余额调节表单位银行存款调节后余额应为-654+546=18065元银行银行存款调节后余额应为17+65元
提问者评价
谢谢了~虽然我已经做完了,不过还是辛苦你了!
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这个...你的题目也太长了
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销售折扣的税收风险回答
提问者:回答数:0有人关注提问时间:该问题已结束
根据您提供的信息,我们回复如下如果信息不完整,请与我们再次沟通!
属正常的销售折扣不会有税收风险。供货企业应作为销售折让进行税务处理。这里分二种情况:%`j‚?%X9f-p1H(n‚mo
一是在销货时与销售价款开在同一张发票,会计上直接按折让后金额入账;二是在开具发票后发生的返还费用,或者需要在期后才能明确返利额,销货方根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函[号),可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。销货方据此开出红字发票冲销收入,同时冲减增值税销项税额,会计上按红字发票上注明的数额冲销主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项)科目。
您的说的第二种情况,折扣金额单独开具发票的话是要错财务费用的吧,是不是不能冲减主营业务收入和销项税啊
我来说两句:
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回答者:wujun回答时间:
  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!
&&&&国税函[号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。
&&&&此文件目前还有效。
欢迎再次咨询!
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我来说两句:
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回答者:[等级:董事长]回答时间:
新会计制度执行时间对于中小企业没有明确规定。
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