英国VAT申请人公司一定要有法人吗是法人吗?

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漫天飞舞的英国VAT信息,难道大家在欧洲都只是做英国吗?没有人做德国VAT?
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申请VAT这个问题,找个服务商就解决了,现在VAT代办费用太透明了,别找太黑的代理就行,多找几家对比下总是没坏处的。
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以企业身份回答&
自从网传的&6月30日前必须提交VAT&这一风波起来之后,很多卖家开始找我们了解VAT,但有一部分卖家不知道从哪里听来的&VAT退税&一说,兴高采烈地跟我们说想办一个VAT作退税用途!这可让我们哭笑不得了,多么不忍心告诉大家,所谓的VAT退税其实并没有大家想象的那么美好,真相其实是这样的......为了方便大家理解,还是先大概阐述一下VAT的用途吧,VAT是Value Added Tax的简称,我们叫增值税。什么时候、什么群体需要去注册VAT呢?在我们跨境电商界来说,如果你是亚马逊或者ebay的欧洲站卖家,并且有使用到欧洲当地的仓储服务的时候,那么就需要考虑注册VAT了。有的卖家会说,不是有什么免税额度吗?很多卖家不知道从哪里听来的7万英镑的免税额度,其实这是错误的,因为:1.欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.3W(16/17财年);?2.非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家);只要你符合以上任意一个条件,您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。对于中国卖家而言,并没有所谓的免税额度,那么很多卖家就会想,那我可不可以注册一个英国公司,然后就可以享受这个免税额度了呢?有些不专业VAT代理会怂恿卖家去注册英国公司,然后让客户用这个英国公司进产品到英国,还说这样可以避税,听起来好像没什么不对,其实真相呢?下面我们来看一张比较直观的图:从上图我们可以看到,中国公司(也就是表中的海外公司)是没有八万三的VAT免税额度的,而英国公司,如果公司法人没有拥有英国居留权的话,同样是没有免税额度的!!!除非开英国公司有其他用途,否则你去开英国公司根本是浪费钱,大家千万不要被不专业的代理忽悠,为了所谓的避税而去开英国公司了,要知道,花了钱开了英国公司了,他们又要你交钱做账做年报了,然后又要你交钱注册这个英国公司的VAT和EORI了,这里面不是一般的黑。建议大家还是老老实实的,自己的亚马逊店铺是什么公司开的,就用对应的公司资料去注册VAT吧(可直接用中国公司注册VAT),别浪费力气走旁门歪道还专往坑里掉。。。?咳咳,业界黑幕太多不便在这里多说,我们先重新回到退税这个话题上,首先我们先弄清楚VAT到底要交多少,应该在什么时候交?作为任何个人和公司在进口商品到英国的时候,海关会对其商品征缴进口税(通常都是物流公司代缴),进口税包括关税 (IMPORT DUTY) 和进口增值税(IMPORT VAT)。它们的计算方式如下:IMPORT DUTY = 申报货值 X 产品税率(这里的税率是指关税税率,不同产品关税税率不同)IMPORT VAT = (申报货值 + 头程运费 +DUTY)X 20% (这里的20%指的是英国的增值税率,英国VAT增值税有三种税率:20%的标准税率/适用于绝大多数商品和服务/;5%的低税率/比如家庭用电或者天然气等/;0%的税率/适用于极个别情况/)通俗点来说,大家发货到英国的时候,其实已经交了一笔VAT了。那么第二笔VAT在什么时候交呢?VAT是按季度申报的,当你到了需要季度申报的时候,需要根据自己的销售额申报销售VAT(Output VAT),销售VAT=?市场销售价格?/ 6??(上缴的VAT,实为市场售价的1/6)市场销售价格(含税)= 定价(税前价格) X 1.2?那么知道了自己的销售VAT之后,需要缴纳多少VAT呢?这里就关系到大家之前交的IMPORT VAT了,因为季度申报的时候,你需要缴纳的税实际上是:销售VAT-进口VAT-在英国当地产生的其他费用(需提供有效发票)当上面计算出的结果是正数时,卖家其实是需要根据计算结果再交一笔税的,如果是负数,那就会有退税产生,如果卖家要求,这笔税通常可以以支票的形式给到卖家,但一般情况都是留在账号上用来抵扣下季度的销售VAT。其实产生退税的情况不多,只要卖家销售情况良好,季度申报时通常都是需要再缴税的,如果产生退税,说明卖家当季度销售情况不理想,有大量库存在海外仓,退税金额大的话,还有可能引起税局的关注,税局有权去查看你的仓储情况,所以,大家且退且珍惜。。。大家如果对VAT有其他的疑问想要了解的话,欢迎关注神马汇公众号shenmahui888,我们会不定时推出VAT线上讲解活动,下期我们还会邀请到我们英国当地的ACCA皇家会计师给大家带来别开生面的税务经验分享,绝对是你从未听过的内容,敬请期待!想要了解更多VAT相关内容,欢迎加qq:提问
首先,德国是个非常严谨的国家,你如果提交了申请,德国税局真的会一个一个认真的去调查并审核你的申请资料的,时效上那是相当的慢;其次,德国VAT一年需要申报13次!包括12次的月度申报及1次年度申报,而且申报费用不低,一年下来,光是申报费用就让很多中小卖家大呼受不了,而且我这里说的申报费用还没包含大家需要交的税款;接着,注册德国VAT的时候,所有的非英文文件都需要办理公证,需要大家在当地找公证机构处理,这个就是费时费力的跑腿工作了;而且申请了德国VAT的,就千万别有虚假申报或坚持零申报的念头了,严谨的德国人严谨的审查过程分分钟让你怀疑人生;还有最重点的来了,申请德国VAT需要提交您之前在德国站销售的所有销售数据!税局一声令下你就可能要把之前辛辛苦苦赚的钱全部吐出来补缴税款!看完这些你应该不会对申报德国VAT怀有太多梦想吧~
@卢卡?是的,只要在英国站卖,就属于在英国发生的交易,但大家的公司又非英国公司,所以需要注册英国VAT号。
同样的德国VAT申请也是两种途径,但是细节上稍微有点不一样:?自己申请:用户在香港/大陆地区,可以自行申请德国的VAT号码。当您向德国税务局提交了完整的VAT申请资料后3到4个星期后,您会收到您的VAT税号。得到VAT号码的同时,您还会收到相应的文件资料,方便您更加全面地了解德国VAT的介绍信息,责任和义务。通过第三方代理公司申请:如果您的德语沟通能力或者相关经验有限,您也可以委托代理公司协助您完成申请。
货代负责交税也是从你身上收吧 ?=。=
我们中国卖家在亚马逊英国站销售都要缴纳VAT税吗?不管是使用英国FBA仓的还是其他海外仓储的都一样要缴纳吗?
要是发FBA仓是货代代理清关的,不是用我们的VAT税号清关,这样一批货物销售出去,是应该货代负责缴税吧?
申请英国VAT用屁股想也知道是两种途径吧!?第一种:可以通过第三方代理或者中介去帮你注册,只要你提供相关的资料,其他的一切就不用自己去操心了。?第二种:自己申请,如果你在英国没有办公室,也没有居住在英国,你就只能通过邮寄资料的方式去申请VAT,这是比较漫长的过程。但如果你在英国有办公室或者说你居住在英国,你可以直接上网申请VAT,也可以通过邮寄方式申请。
@邱桑?从正常程序来说,其实这一批货是属于货代的。因为是用的货代VAT,而你是不能拿这个VAT来抵消的。
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server is ok英国VAT详解,卖家不得不了解的那些事英国VAT详解,卖家不得不了解的那些事离岸公司注册百家号最近,一些英国站卖家们陆续接到了一通关于VAT的通知电话。目前亚马逊内部人士和知名的VAT税务专家已确认了这条通知,英国站的卖家可要注意了:要想不被亚马逊关闭账号,必须填VAT税号。虽然这是硬性要求,但是具体时间并没有通知。首先我们先来看看英国VAT事件的背景。VAT事件背景早在四月份亚马逊就开始了行动,对于税号进行了抽查,有未注册VAT或注册之后未把VAT号码上传到亚马逊后台,亚马逊一律关闭了账号!目前英国站都要求卖家提交VAT信息,新卖家必须注册,以前的卖家则需要提交,虽然具体时间并没有通知但这次关于是否要注册VAT已经是板上钉钉的事儿了。FBA与自发货都需要填写VAT税号FBA : 如果你将储存在英国的商品销售给欧洲买家,那么你需要立即在英国注册增值税。自发货:此外,如果你向其他欧洲国家/地区的个人销售商品,你可能还需要在这些国家/地区注册增值税。收取的增值税必须通过增值税申报缴纳给相关的税务机构。总归一句:今年,随着英国卖家的增长,HMRC(英国税务局)对亚马逊的监控更加严格。四月份只是抽查部分卖家,这次来真的,全员要求必须填VAT税号!无论是FBA还是自发货。自发货的卖家千万不要抱着侥幸心理,自发货到了一定的金额要提供VAT税号在所难免,为了账号能长期发展的,这些注定都是绕不过去的一步,卖家又何必一拖再拖,拿自己的账号以身犯险呢?既然VAT增值税这么重要,可能给卖家带来封号的危险,我们一起来详细的了解下它。什么是英国VAT增值税?VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于Amazon, eBay所有使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。VAT是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也指货物的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORT VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。如果你的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,例如亚马逊的FBA订单,海外仓发货订单。所以建议你尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。VAT增值税的税率是多少?VAT增值税有三种税率:20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)0%的税率(适用于极个别情况)其他欧盟国的税率德国:19%法国:20%意大利:22%西班牙:21%怎样计算VAT税率?●进口税进口税= 进口增值税(IMPORT
VAT)+关税 (IMPORT DUTY)●进口增值税进口增值税IMPORT VAT =(申报货值 + 头程运费 +DUTY)X 20%●关税关税DUTY = 申报货值 X 产品税率 (不同产品,按不同税率计算)●销售增值税销售增值税(SALES VAT )= 税后销售价格 / 6 (上缴的售后税,为售价的 1/6)注:VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准 VAT税率 20%计。例如:某款手机壳成本100元,亚马逊卖200元。进货100件发到英国,头程运费总共800。货物总成本(申报价格)为10000元,这个季度内,你卖出了此款产品90件,当季你需要缴纳VAT多少?解:关税= 申报货值 X 产品税率 = 10000 * 7 %(按照7%的手机壳算) = 700 元进口VAT=(申报货值 + 头程运费 + 关税) * 20% =(10000 + 800 + 700)* 20%= 2300元销售VAT= 最终销售额/6 = (90 * 200)/ 6 = 18000 /6 = 3000 元※由于进口VAT可以退回,当季你真正需要缴纳的VAT为:销售VAT– 进口VAT = 3000 – 2300 = 700元如何缴纳VAT增值税?以英国为例,您需要先注册一个增值税VAT账号,才能缴纳增值税税费。增值税VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用提供海外仓储服务的公司或其他个人提供的VAT号码作为自己的增值税账号.如何注册VAT账号?1)非英国注册公司或个人以及英国当地的个人或者公司都可以办理,一般中国卖家主要是以非英国注册公司或个人名义办理,如果是英国当地个人/公司需要提供个人信息以及NI号码 2)一般是4-6周可以注册完成,最快有3周左右拿到的。注册VAT可以赠送EORI,EORI是欧盟通用的清关登记号,用于清关使用。对英国VAT的概述有了大致的了解后,我们再来看看与之相关的问题,也是卖家们可能会问的问题。英国VAT相关FAQQ:我是否应当补缴在VAT注册之前应当缴纳的VAT增值税?A:在你注册英国VAT时,你应当诚实地向英国税务部门披露其所需的信息,并在英国税务部门要求时,及时向英国税务部门缴纳VAT注册之前符合其VAT增值税规定的应税税额。假如你新成立一个独立的法人实体或以其他独立的身份,而重新进行英国VAT增值税应税销售,即使你以此新法人/身份注册了英国的VAT并因而没有被英国税务部门立即要求补缴VAT增值税款,你仍有可能在之后被英国税务机关调查并被要求补缴相应税款乃至课以其他处罚及/或强制措施。Q:欧洲站点五国都需要注册吗?A:根据欧洲远程销售法,卖家从英国FBA发货,只要不超过临界值,都可以用英国VAT申报。德国累积12个月销售额不超过10万欧元,法国、西班牙和意大利不超过3.5万欧元,即可一起在英国申报。所以卖家不需要一次性完成所有站点的VAT注册。Q:VAT税多久交一次?A:每个国家的缴税时间不同,英国一般是每个季度交一次;Q:如果到12月1日没有英国VAT号码会有什么处罚措施?A:如果到12月1日您依然不能提供自己的VAT号码,但仍然使用英国海外仓发货。您的海外仓的使用是不符合英国税法要求的,属于非法运营。Q:注册VAT却不履行税务缴纳会有什么后果?A:真实,及时,准确的税务申报至关重要。如果您故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务局HMRC包括货物查封,向eBay举报导致账号冻结,罚款在内等不同程度的处罚。Q:是否可以使用其他公司的VAT号码?A:每个增值税VAT号码都是唯一的,您应当提供自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能滥用其他公司或其他个人提供的VAT号码作为自己的增值税账号。Q:VAT号码的有效性A:每个增值税VAT号码都是唯一的,如果需要查询一个VAT号码的有效性,您可以访问以下链接,并选择相应的国家代码和VAT号码进行查询:http://ec.europa.eu/taxation_customs/viesQ:错误申报,延误申报和虚假申报的风险A:真实,及时,准确的税务申报至关重要。如果您故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务局HMRC包括罚款在内等不同程度的处罚。Q:如果我是用同一个VAT号码在多个eBay或亚马逊账号上,会引起账号关联吗?A:是的,如果您使用同一个VAT号码在多个账号上使用,eBay或亚马逊会认为这些账号属于同一个经营人或者公司。Q:eBay以后会禁止没有VAT号码的卖家继续使用英国海外仓储吗?A:eBay理解很多使用英国海外仓储的卖家对英国的税务要求缺乏了解,所以eBay正在积极地帮助用户了解相应的英国税务和法律规则。您同时应当理解,eBay对于不遵守法律法规的帐户,有权采取相关限制等处罚措施。Q:我能否使用朋友或其他人的VAT号码到我的eBay账号或产品信息中?A:您不应该随意使用未授权的VAT号码在自己的账号或产品信息中,您应当合法的使用VAT号码,并履行相应的税务申报。Q:如果有其他的卖家没有提供VAT号码或者使用您的VAT号码,可以举报吗?A:是的,您可以举报给。平台会进行相关信息的核实并采取符合法律法规的措施。除了英国以外,我还在法国,德国或其他欧洲站点刊登和销售产品,但都从英国仓储发货我可以使用我英国的VAT号码在其他国家站点吗?可以。如果您同时从英国仓储销售和运送到其他欧盟国家,根据欧洲的远程销售法(Distance SellingRegulation),您需要了解当地国家对于远程销售的免税额度规定。如果您到某个特定国家的销售额超过了该国远程销售免税金额的规定,您就需要向当地国家税务局咨询和注册当地国家的VAT号码。当你要申请VAT的时候,请务必注意Amazon账号之前的销售额补税问题。特别提示:1.如果你是新的amazon账号,从来没有销售过,那么你正规申请VAT,正常报税就行。2.如果你是老账号,以前有销售额的,那么建议你把之前的税补了(从2012年开始追溯),如果在23W以内可以按6.5%来补税。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。离岸公司注册百家号最近更新:简介:亚马逊服务商---港宜商务作者最新文章相关文章英国vat申请需要注册英国公司吗_百度知道
英国vat申请需要注册英国公司吗
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注册英国的VAT不是必须要注册英国公司,国内公司也可以进行注册。
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为什么需要申请英国VAT
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英国VAT的申请条件:1)必须提供中国的住址;2)公司注册资料;3)近期和英国的交易记录;4)申请材料必须要翻译成英文后,在中国公证处进行公证(手续非常繁琐);5)提供英国的收件地址(申请人提供)。
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VAT关于英国VAT注册资料必备介绍分享
注册欧洲首选英国VAT注册申报最便捷简
为什么说欧洲英国VAT注册申报最便捷简单?
据阿星了解VAT多年经验,欧洲销量可以的几个站点英国、德国、法国、意大利、西班牙几个国家也就数英国注册VAT速度快,VAT申报次数少,减少了不少麻烦,像德国一年申报13次,相比英国只需要申报4次,因此首选注册英国VAT对我们卖家最好的,当然也根据具体情况作调整,比如专注做德国站不做其他站点,那选择注册德国VAT
下面我们来了解有关VAT几个疑问
1、VAT是怎么回事,什么意思?
英国 VAT 及 EORI
●英国&VAT&简介
VAT 全称是 VALUE ADDED TAX,
这是欧盟国家普遍的售后增值税,也即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。
●EORI&号简介
号是英文 Economic Operator Registration and Identification
的缩写。该号码是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口生意的个人/企业必备的一个登记号。无论有
无 VAT 号,
卖家要以进口方的名义进口货物到英国,并在之后进行进口税(IMPROT VAT)的 退 税 ( 仅 对 有 VAT 号 的 商 家 )
, 就 必 须 要 向 海 关 提 交 EORI 号 码 。
2、需要注册VAT吗?
我们了解英国 VAT
注册的必要性
●为什么要注册英国&VAT?
货物出口时若没有使用自己的 VAT 号,则无法享受进口增值税退税。
若被查出借用他人
VAT 或 VAT 号无效的情况,货物可能被扣无法清关。
如果你不能提供有效的 VAT 发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易。
英国税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的 VAT 号,亚马逊、ebay 等平台也在逐步要求卖家提交 VAT 号。
※&2012
年 12 月 1 号开始,按英国税务和海关总署(HMRC)的新规定海外商家/个人在英国的免税额度被取消。
无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家/个人必须立即注册 VAT 增值税号,并上缴售后税。
如果你需要注册VAT可以联系-阿星手机微信提交注册资料:
非英国商业机构注册英国VAT号需要资料
一、需要资料:
1、营业执照
扫描件或照片
2、法人代表的身份证(正反面)或者护照扫描件或驾照照片
3、公司法人的家庭地址证明账单照片或扫描件
(账单上面要显示法人名字和法人的详细家庭住址,地址不要和营业执照地址一样就可以;水费,电费,燃气费,网费,话费、信用卡账单、租赁合同、房产证任意一种就可以;账单上的日期必须在最近三个月之内;电子版也可以)
4、已婚法人或个体经营者的结婚证(拍照或扫描件)如果没有或者未婚就要出公司证明信件,联系代理起草信件)
5、以上第3、第4项资料也可以用法人以下资料代替:
法人房屋贷款明细
公司租房合同
法人出生证明/
户口本(父母页和本人页)
注:以下第3、第4和第5项文件若无法提供,请联系Long处理。
以上文件请提供清晰的扫描件或者照片
二、所需资料填写:(复制并填写好以下内容做成一个Word文档发回给代理)
1、法人代表名字(中文和拼音):
2、法人代表出生日期 (DOB: 日/月/年 ):
3、法人身份证号码、护照号码或者驾照号码:(与提供照片相对应号码)
4、公司或者个体经营注册地址:(与电商平台一致,平台是拼音就填写拼音)
5、公司名称(与电商平台上公司名称一致,平台是拼音就填写拼音):
6、公司营业执照号码(统一社会信用代码):
7、公司成立日期(日/月/年):
8、公司(个人)店铺主要经营范围 (例如家具用品,户外用品等等):
9、联系电话:
10、电子邮件:
11、公司网页:(如果没有可以不填)
12、预计在英国12个月销售的营业额(英镑):
13、注册VAT的开始日期(日/月/年):
如果你需要注册VAT可以联系
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