小轿车的什么叫进项税额转出出怎么填

自查补缴的增值税(进项税额转出)应在增值税报表中如何填写(已补缴税款)
自查补缴的增值税(进项税额转出)应在增值税报表中如何填写(已补缴税款)
补充:我是自查以前年度的增值税,不应该抵扣的进项税额抵扣了,自在已经转出,已经交纳,也应这么填列吗?不是在表 2中填列吗?
填增值税申报表的附表一“纳税检查调整第6栏”填上销售额和销项税额,自动结转到主表上第4/16/37栏
上一年度的就是这样呀,不是以后年度中还能抵减的吗?
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销售已使用过的旧小轿车,缴纳增值税的账务处理
提问者:回答数:1有人关注提问时间:该问题已结束
我公司2010年2月,把2007年1月购买并使用的小轿车,销售给个人,价款按净值(低于原值)开具普通发票4%。咨询国税专管员说:在申报2月份增值税申报表填表时按4%减半征收。请问我公司在记账时按普通发票上的金额和销项税额记账,但记账的销项税额和申报时减半征收的差额如何账务处理?谢谢。
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回答者:[等级:会计主管]回答时间:
减征部分可以接进固定资产清理。
会计分录如下:
1、转入固定资产清理&
借:固定资产清理&
借:累计折旧(已提数)
借:固定资产减值准备(已提数)&
贷:固定资产(账面数)&
2、取得变价收入
借:银行存款(出售价款)&
贷:固定资产清理&
3、计提税金
借:固定资产清理&
贷:应交税费-应交增值税
贷:应交税费-城建税
贷:应交税费-应交教育费附加
如固定资产清理是借方数,则&
借:营业外支出&
贷:固定资产清理&
如固定资产清理是贷方数,则&
借:固定资产清理&
贷:营业外收入
回答者:[等级:实习生]回答时间:
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什么样的机动车才可以抵扣
提问者:回答数:0有人关注提问时间:该问题已结束
应征消费税的小轿车不允许抵扣进项但是如何判断一辆车是不是应征消费税?那些车辆才可以抵扣有没有具体的政策和车辆可以参考呢!如果可以抵扣的话机动车发票身份证/组织机构代码一栏是填写代码号还是填写税号呢!听说填写代码号不能认证是不是这样呢!现在机动车发票认证是自行认证还是去大厅认证呢!
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回答者:zjg回答时间:
  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!
&&&&企业购进的机动车用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,以及用于纳税人自用消费的,其进项税额不可以抵扣。其中属于纳税人自用消费品的机动车包括应征消费税的摩托车、小汽车(乘用车、中轻型商用客车)。相反,企业购进的诸如叉车、铲车、吊车、槽罐车、混凝土搅拌车及其它运输车辆等等,用于增值税应税项目、非免税项目的,其进项税额可以抵扣。
&&&购入的汽车能够取得税控系统开具的机动车销售统一发票或海关进口增值税专用缴款书,才可以抵扣。&机动车发票应该填写组织机构代码的,网上认证和大厅认证都可以的。
欢迎再次咨询!
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增值税的视同销售、进项税额转出及其在所得税中的处理|增&#8203;值&#8203;税
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