报关单 英文上成交方式是CIF,总价是USD...

15生产企业一般贸易操作流程
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15生产企业一般贸易操作流程
生产一般贸易操作流程:;一、数据录入;1.单证不齐;基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退税明细(单证;新增;所属期(当前月份-1,比如6月份操作就应该是20;贸易性质代码,选择10一般贸易;贸易性质名称根据贸易性质代码带出;出口发票号(外销发票右上角0770+红色8位发票;报关单号(根据报关单上的海关编号18位+3位项号;出口日期根据报关单上的实际情况填写;
生产一般贸易操作流程: 一、数据录入 1.单证不齐 基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退税明细(单证不齐)-出口货物明细录入新增所属期(当前月份-1,比如6月份操作就应该是201105,一般情况下不需要更改) 申报序号,系统自动生成,一般不需修改贸易性质代码,选择10一般贸易贸易性质名称根据贸易性质代码带出出口发票号(外销发票右上角0770+红色8位发票号,比如)报关单号(根据报关单上的海关编号18位+3位项号001、002...,比如)出口日期根据报关单上的实际情况填写代理证明号一般不需要填写核销单号根据核销单填写,8位(8月以后出口的不需要填写)商品代码(根据报关单上的商品明细来输,2013年出口的商品代码录入前8位) 商品名称由商品代码带出计量单位由商品代码带出计量单位代码由商品代码带出出口数量根据报关单上填写成交总价根据报关单上填写,为一条明细的总价,不是报关单的总金额成交币值根据报关单的成交币值填写,下拉列表可选成交币值名称由成交币值带出外币汇率(根据报关单上的成交币值的汇率填写,出口月月初汇率或者出口当日汇率,注意这里的汇率需乘以100)美元汇率 汇率也需要乘以100出口销售额(美元)系统自动计算出口销售额(人民币)系统自动计算征税税率由商品代码带出退税率由商品代码带出不予免抵退税额 系统自动计算免抵退税额 系统自动计算单证不齐标志选择缺报关单(必选) 录完后保存,如果还有其他报关单则继续录入 运保费处理如果报关单上成交方式是CIF,C&F价则需要做运保佣的冲减,录入参照上面的单证不齐,报关单号码一般自编,注意成交总价需要填负数,业务类型选择CJ10 运保佣扣减,录完保存即可。 2.单证齐全基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退税明细(单证齐全)-收集前期数据新增相对来说操作比较简单,只需要输入报关单号后回车,其他信息会根据单证不齐里的带出来,然后保存,系统会提示你检查核销单号,无误的话保存否则修改。注意点:如跳出来的退税率和单证不齐中的不一致,那么一般是由于设置常用代码造成的,解决办法是去掉常用代码,然后重新录入。如果是CIF,C&F价,成交总价需做调整,成交总价需填FOB价。 3.增值税纳税申报表基础数据采集-免抵退数据录入-增值税纳税申报表项录入-新增此张表根据增值税主表来填写,如果有不明白,点击说明会有详细的解释(填入的数字一般都为本月数)填好后保存 二、申报1.免税申报(免税申报,只需录入好单证不齐数据就可以申报)数据处理-生成申报数据-免税明细数据-生成-选择存放路径-确定,此文件是以SB开头的xml文件,此文件跟随国税电子综合系统进行申报。 免税报表打印数据处理-打印申报表-免税申报数据-打印 2.退税申报预申报数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-预申报-确定-生成-选择存放路径-确定,此文件是以SCYSB开头的压缩文件,然后打开同和退免税网上申报系统-新版申报-申报-添加-上传预申报15分钟(特殊情况可能会延迟)后从同和退免税网上申报系统下载预申报的反馈文件,文件名以SCYSBFK开头,打开擎天退税系统,数据反馈-读入反馈数据-免抵退-预申报-浏览-打开SCYSBFK文件-解压-导入-查看反馈,如果有疑点需对数据进行调整后重新预申报,此疑点表不管是否有疑点都需要打印 正式申报预申报审核通过后,数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-正式申报-确定-生成-选择存放路径-确定,此文件是以SCZSSB开头的压缩文件,然后打开同和退免税网上申报系统-新版申报-申报-添加-上传,正式申报时会提示打印一张申报记录表(此表必须打印)免抵退报表打印数据处理-打印申报表-免抵退申报数据-打印 正式申报的反馈查看参考预申报反馈查看,文件名以SCZSSBFK开头 退税零申报的操作办法:只录入增值税纳税汇总表,然后依次生成预审报数据―上传―预审报反馈―正式申报 企业每月申报的几种情况:一,无单证不齐数据,无单证齐全数据(同时前面所有数据都已经做过退税申报)――――――――做免税零申报,不做退税零申报。二,无单证不齐数据,无单证齐全数据(同时前面还有数据没有做过退税申报)――――――――做免税零申报,也要做退税零申报。三,无单证不齐数据,有单证齐全齐数据――做免税零申报,也要做退税申报。四,有单证不齐数据,无单证齐全数据――做免税申报,也要做退税零申报。五,有单证齐全数据,有单证不齐数据――做免税申报,也要做退税申报。 包含各类专业文献、中学教育、专业论文、各类资格考试、应用写作文书、15生产企业一般贸易操作流程等内容。
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& 海运报关单上的费用一栏502/115/3表示什么意思??
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海运报关单上的费用一栏502/115/3表示什么意思??
海运报关单上的费用一栏502/115/3表示什么意思??
货代退回的报关单上在成交方式上显示CIF。
但是在运费上显示 502/115/3, 在保费上显示&&502/5/3。
这样的数字表达是什么意思啊???
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我们的运费是 115$。保费是5$
但是 502 和后面那个3是什么意思啊????
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没碰过报关这块,不懂。
你打个电话问下货代就晓得咯!!
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502是货币代码,即美金;
3是保费总额
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我做CNF的话 运费显示的是330 保费也是330
这个是不是代码之类的呢
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运费可按运费单价、总价或运费率三种方式之一填报,注明运费标记(运费标记“1”表示运费率,“2”表示每吨货物的运费单价,“3”表示运费总价),并按海关规定的《货币代码表》选择填报相应的币种代码。10000港元保险费总价填报为“110/10000/3”。
保费可按保险费总价或保险费率两种方式之一填报,注明保险费标记(保险费标记“1”表示保险费率,“3”表示保险费总价),并按海关规定的《货币代码表》选择填报相应的币种代码。
进口成交方式为FOB、CFR或出口成交方式为CIF的,都应该在此栏填保费率.
至于你说是330,应该是货币代码吧?? 注意填报格式
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来自 Never-land
502是美金的代码
运费单价:填报运费币值代码 “/” 运费单价的数值 “/” 运费单价标记
当前时区 GMT+8, 现在时间是
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报关单填的是FOB,但是实际成交方式为CIF,是不是有什么问题?
被海关或税务局查到会有麻烦的。正常退税是按FOB价有故意多退税嫌疑。你这就变向多退税款了,要扣除运保费的
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其他3条回答
以后可别这样啊,运费和保险费多了不说,关键是如果有什么纠纷的话就不好处理了
没有太大问题。因为退税是按FOB。只是I 和F收不进来了。
当然有问题啦,CIF比FOB多了运费和保险费
fob的相关知识
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出门在外也不愁出口报关单上成交方式的填报_百度知道
出口报关单上成交方式的填报
公司出口货物至国外,但是我们出口时在报关单上填的是FOB,也请说明原因,这样做算不算骗退税?如果可以在报关单上填FOB的话,期待高手解答,和国外签订的成交方式是CIF
提问者采纳
我是深圳市冠捷进出口有限公司的。FOB是我们国内报关最常用的成交方式
你跟客户签订的CIF只要不违约旅行承诺就行。贵公司跟国外客户签订的成交方式是CIF跟报关单的成交方式是没有关系的你好
您好,假设我想申报成CIF,那报关单上应该如何填呢?运费和保费都应该按照CIF那张发票上的来填吗?但是CIF那张发票是我们和国外签订采购单后制作的,其中的运费保费和实际所产生的运费保费并不一致呀,我属于菜鸟级别的,不怎么懂,希望您能答复,谢谢
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其他2条回答
只要你把GIF价钱换成FOB价钱就没问题了,退税是按报关单退的,还有不一定要更合同的贸易方式,合同多少钱于退税无关
相差不是很多的话,可以直接按照FOB退税好了。不行就提供东西让报关行改单
为什么可以这样操作?我想知道原因
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