工程款说一句我不走了公司账上,如何做成本

再问一个问题,本月公司账上收到了一笔工程收入200万,但并未给对方代开发票,对方说到结最后一次工程款的时候一次性开发票就行了,那我这笔收入怎么做 ?税计提吗?所得税交吗
再问一个问题,本月公司账上收到了一笔工程收入200万,但并未给对方代开发票,对方说到结最后一次工程款的时候一次性开发票就行了,那我这笔收入怎么做 ?税计提吗?所得税交吗
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这种情况,如果税局没做严格要求的话,你应该做预收账款,不确认收入,当然也不计税
待开票后再确认收入,报税。&
但是收入的200万是现金存入的,注明就是工程收入,没交税税局会不会不愿意
这笔收入200万是现金存入我们基本户的,注明的就是收入,没交税税局会不会说事
这里有个监管力度问题。
按规定工程收入,不管开没开票,应该每个会计期间按工程进度确认收入,并申报缴纳税款。
但是税局一般没有这么严格的监管力度,同时税局是以票管税的,并且,大部分企业也不会先交税,特别是你这个是代开发票,所以实际工作中你这个情况做的是预收工程款,不确认收入不交税。
至于说基本账户上写的备注,这个没有什么问题。
建议挂预收,工程完工后,按结算报告一次性在税务局代开发票,确认收入,结转成本。
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元地税工程款,如何做账
款时 借:银行存款
贷:预收账款 工程完工结算时 借;预收账款
贷:工程结算收入
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按开出的发票金额入账。
收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
工程完工结算时
借;预收账款
贷:工程结算收入
大家还关注请问建筑工程行业收管理费怎么账税处理,工程款从我公司账上走_百度知道
请问建筑工程行业收管理费怎么账税处理,工程款从我公司账上走
我们是分公司,拿总公司资质投标交管理费工程款的百分之三,我们再发包,对于分包或者承包方,管理费从工程费用中记取,工程总价费用的百分之八。而工程款是先到我们账上的,从账上再给分包方或者承包方等。请问账务怎么处理?有哪些原始凭证做依据;我们有开发票给业主的,我们的分包方不开发票的情况下,我税务这块应该怎么做?我是新手,麻烦赐教。
1.上交总公司3%管理费借:其他应收款--总公司--上交管理费
贷:银行存款2.收取分包方上交6%管理费,这个管理费实际上应该算是总承包配合费,需要确认收入,但是,一般情况下建筑业都是直接冲减直接费成本。这种处理方式比较妥当。
借:银行存款
借:工程施工
负数 3.如果分包方不肯开 发啊票,老板也不重视的话。你可以和他聊聊,将利害关系讲清楚。万般无奈的情况下只能去税务局代开了。一般情况下,老板也很反感财务索要发啊票的,因为那样一来等同他的成本增加了。
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如果你分包给承包方,你规定承包商给你提供多少比例的建材票,多少比例的人工费名单、多少比例的机械使用费。所有的票都依你们公司的抬头取得就行了。如果你们对业主开票,你们就去施工地的税务机关代开就行了。至于你们给总公司缴纳的管理费,其实对公司来讲,就是就列作正常的费用发生吧。
谢谢你的回答,可是我们的分包方不肯开发票,老板对这方面又不重视,他们谈合同的时候也没说好要开发票的,好无奈哦,真不知要怎么办了、、、
现在,分包方不开票你们就把资金给留个10%不给,然后自己拿钱去税务局代开。
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出门在外也不愁工程款,没有成本,怎么做账_百度知道
工程款,没有成本,怎么做账
提问者采纳
不是的,您的理解不对,建筑工程公司应该有成本的,如果是分包,那么您支付的分包款项就是成本的,如果是自建,那么发生的材料、工资、费用等就是成本。
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