本月未结账的方法一般包括,企业所得税少交1分钱怎么办

请问1月时修改了去年的凭证,去年多记了6500的费用,用了以前年度损益结转科目来调整,那填企业所得税_百度知道
请问1月时修改了去年的凭证,去年多记了6500的费用,用了以前年度损益结转科目来调整,那填企业所得税
请问1月时修改了去年的凭证,去年多记了6500的费用,用了以前年度损益结转科目来调整,那填企业所得税年报时要调增应纳税所得额吗??还是照着去年年底的报表填就可以了?
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如果你单位执行《企业会计准则》,就要调增2012年度的应纳税所得额6500元,补交所得税的分录如下借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
1625借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
1625执行《小企业会计准则》的企业,则直接通过“利润分配-未分配利润”科目核算。
那我公司目前还是亏损的呢?
如果公司亏损就将6500的费用调整了就行了。我上面的账务处理就不用做了。
那调增是具体填在附表三的哪个空格里?
你的账务处理还是要做的。那是权责发生制原则的体现。
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填企业所得税年报时要调增应纳税所得额。实际上你不用去调整,只有这么点费用就记今年的损益好。再说今年实行的《小企业会计准则》已取消了“以前年度损益”科目
那不能用以前年度损益结转这个科目了吗?那这样跨年的直接修改也可以吗?
去年的账不要再去弄了。
就是去年的错帐不理,也不用更改吗?可是去年有几笔以前的会计都没有计提进项税,已经抵扣了,这样不改也没有关系吗?
就在今天修改。
小企业不是还可以用以前年度损益这个看科目吗?问很多人都说可以呢?
不要听,自己看下《小企业会计准则》
晕,我看上面是没有,说法不一样,都头大了,那我修改的话不是影响本年的损益了?
不要再去纠结了。6500元调增应当是了。今天 的账不要去动了。
以前年度损益的相关知识
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出门在外也不愁未结账,如何申报企业所得税_百度知道
未结账,如何申报企业所得税
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企业所得税,一般知道主营业务收入、主营业务支出和利润总额三项就能报。如果报表来不及出的话估计填个大概的数字,等到下个季度报的时候,把累计调到和下个季度一致就可以的吧,反正所得税也是要季度预交,年末汇算清缴的!想要做的安心,可以问问税务管理员!
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你不结账 如法算出要交多少企业所得税 要把账都做完 再计算
如果税局要报表的话,就必须把报表做好。手工帐可以不结账,电脑帐就必须结账才能出报表,根据报表把企业所得税申报表填好,就可以申报了。
如果用软件就可以反结帐将所得税在转入利润中,要是手工记账(帐已结完)就要在一月调整了,还要通过“以前年度损益调整”科目过渡一下,审计时也要调增应纳税所得额的。另外,站长团上有产品团购,便宜有保证
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出门在外也不愁交第三季度的企业所得税,那么请问10月份开的消费发票是否可以抵消1-9月的公司利润?希望可以少缴税,_百度知道
交第三季度的企业所得税,那么请问10月份开的消费发票是否可以抵消1-9月的公司利润?希望可以少缴税,
财务告诉我<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a月消费发票才能抵扣公司1-9月利润请问现<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a006c655f月份能找9月发票呀请知道赐教谢谢啦
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我做计应该知道计工作间要求严谨想少缴所税、利润做点第二、季度交税填表候应该注意利润栏先别填写数字12月底第四季度结束根据公司实际情况交所税知道实用
我也不是很清楚,现在很郁闷,请的财务公司做账,平时没怎么沟通,以为什么事他们都能做好,现在快交第三季度的企业所得税了,才告诉我要交几万块钱,觉得高了,财务让我找10月以前的票,以前有票都寄给他们了,所以现在有点为难,唉。。。
他们肯定是要你找以前的费用票,你可以通过其他渠道弄一些加油费票、过路费票,招待费票等,只要是正式发票就行,能问一下你是哪的吗,企业所得税是按25%交的,以后真得注意了。
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企业所得税清算退税
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我单位是小型微利企业,享受企业所得税优惠,2013年度企业所得税清算应退所得税额9000元,2014年6月银行账户收到退税9000元。想问一下1、会计分录借:银行存款贷:应交税费-应交所得税借:应交税费-应交所得税贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润这样做正确吗?2、在编制2014年6月份资产负债表时,有人说要调增表中的货币资金和未分配利润的年初数,负债表中的年初数可以改动吗?这9000元怎么体现在负债表中?谢谢!(注:本单位是网上报税)
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