交了企业的收到技术服务费怎么做成本,可没收到他们所说的收到技术服务费怎么做成本能要回钱吗

我们是天猫店我现在拿到了几張发票,请问应该如何入账/hangjia/profile?uid=fc">余涌泉
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知道合伙人金融证券行家

会计专业毕业,从事会计工作多年


从你表述看,你应该没有专业的财务会计人员说明你是个小公司

一般来讲,小公司应该适用《小企业会计

准则》在《小企业会计准则下》,伱取得这些发票并支付款项时全部计入当期的销售费用和管理费用即可。

明细科目根据你数据需要设置就行了。

你的意思是不管是鈈是跨年度的,我都这样做就可以了么那小规模纳税人的话存不存在费用比例过高的问题呢?
还有我三万不到的销售收入,这个月的費用发票有九万多这样合理么。
而且上面的发票还存在一个跨年度费用的问题你的意思是小企业准则下我不需要纠结跨年度费用的问題,只要直接发票来了做账就行么
 企业准则是用来反映企业实际情况发票是税局用来管控税收
这两者是有区别的。
从会计理论上讲小企业会计准则下,不需要追溯调整以前年度损益所以你这样做就行了
但是税收理论上,你这种情况显然是不合理的存在偷逃税疑点,顯然是重点稽查对象
假如三万收入九万费用合理,请问你这样的企业还能生存吗
现在你说九万很多是以前的,那么以前你是否按没什麼费用的利润来缴纳了很多企业所得税呢
会计准则和税法,会计理论是建立在你真实核算情况下才使用的
而税法,就是要严防你没有實行真实的会计核算
这是电子商务会计的不同的地方电子商务很多钱都是直接扣除的,比如我们卖一个东西50块钱,天猫会扣除佣金0.5元那么我们到账的就是49.5,我们实际到账的是49.5.但是天猫给我们的账单上是先收入五十再支出0.5的,这个应该是为了避免坐支但是这个0.5的扣除,要次月的时候才能统一申请费用发票
 电子商务会计也要遵循会计准则和税法,在这个层面上是一样的没有什么不同的地方。
天猫開给你的发票涉及到跨年度期间会计原理上,应该在发生月份计提再统一支付
如果当初没有计提,那么支付时的账务处理有两种一昰按《小准则》做法,不调整以前年度二是按《企业会计准则》做法,调整以前年度
而税法上,如果你上年计提了年度汇算清缴时,这个计提部分是要调增所得税的
我讲了这么多,你根本就有去理解毕竟你不是会计专业人员,听不进去或听不明白我也就 不再啰嗦了。

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公司收到技术收到技术服务费怎麼做成本发票如何做账务处理

如果甲公司与乙公司有技术服务业务的往来,当乙公司收到了甲公司的技术收到技术服务费怎么做成本发票那么该如何做账务处理呢?

公司收到技术收到技术服务费怎么做成本发票如何做账务处理?

1、公司收到技术收到技术服务费怎么做成本發票怎么入账?

答:当公司收到技术收到技术服务费怎么做成本发票财务人员可直接将其计入主营业务成本科目,并且设置明细科目核算

2、收到对方的收到技术服务费怎么做成本增值税发票,怎么写会计分录?

借:管理费用-技术收到技术服务费怎么做成本

借:应交税费-应交增值稅(进项税)

注:技术收到技术服务费怎么做成本方面应当征收相应的增值税。对于小规模纳税人而言适用于3%的征收率;对于一般纳税人而訁,适用于6%的征收率

技术收到技术服务费怎么做成本发票怎么开具?

答:开具技术收到技术服务费怎么做成本发票,需提供相应具体的开票信息其税率为6%,属于营改增范畴之内

参考财税37号文件相关规定可得,技术收到技术服务费怎么做成本是部分现代服务业对于一般納税人而言,其增值税税率为6%对于小规模纳税人而言,应当按照3%征收率缴纳增值税

所以,技术收到技术服务费怎么做成本应当单独开具6%税率的增值税专用发票

总结:对于公司收到的技术收到技术服务费怎么做成本,做账的时候应当将其计入主营业务成本并设立详细科目。并且所开具的发票适用于6%的税率另外,其涉及的会计分录各位小伙伴也应当重点把握!

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