请问客户欠款4000,把这个欠款作为给对方欠款不还怎么办的回扣抵了,这个凭证怎么做?借方和贷方应该怎么录入?

4000还不够我们这边还得在给人家2000,这些怎么录入凭证... 4000还不够,我们这边还得在给人家2000这些怎么录入凭证?

如果合同约定客户提前还款给予的折扣,则可如下处理:

貸:其他应付款2000

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你实际销售应该是120而拿你销售所得的其中20来做回扣是另一回事。

贷:主营业务收入 120

借:管理费用-业务招待费 20

我是觉得那样管理费涉及的太多久不想记到管理费里面了
規范的账务处理是应该记入管理费用的,至于你想另辟蹊径可以自己拿主意

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主营业务收入100 这个合理一些注意:会计分录千万不要做你最后一个这样的负数分录。

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