注册小公司每年需缴税多少一年交多少税

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吧里的大神请问一家小公司注册资金20万。一年要交多少税?
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我想注册一个商贸公司,一年大概要交多少税呢?需要哪些资料
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注册商贸公司,首先得去工商行政管理局办理工商营业执照,技术监督局办理组织机构代码证,然后才能去税务机关办理税务登记证。至于说你一年能交多少税,要看你一年的经营规模和赚取多少钱,有多少流动资金的进出来决定。如果你一年没有销售收入,那么你就没有增值税可以缴纳,因没有销售收入,你是亏损的,你同样没有所得税可以缴纳。如果你一年经营中,有100万的销售收入,则还分两种情况,一种是增值税小规模纳税人,则需要缴纳增值税是:100/1.03*3%=2.91万元增值税,如果是你盈利的,需要按照你的利润额乘以25%计算企业所得税,如果你是亏损的,你的企业所得税为0,不需要缴纳。如果你是增值税一般纳税人,你适用的税率为17%,但你可以抵扣进项税额,所以要看你的帐务核算是否规范才能确定,商贸企业的增值税税负率一般在1.5%至2.2%之间,也就是说用100万乘以这个比率就是你需要缴纳的增值税款,所得税一般,亏损了,没税,盈利了,用利润额计算缴纳。
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server is ok公司一年要缴多少税?_百度知道
公司一年要缴多少税?
请问如果公司没有营业额,是否在平时没有任何税费?是不是每年都要结算一次、缴一次税?在每年结算要缴多少税?请说明具体数目。...
请问如果公司没有营业额,是否在平时没有任何税费?是不是每年都要结算一次、缴一次税?在每年结算要缴多少税?请说明具体数目。
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没有营业额得看经营情况,还要看行业。一般企业从公司成立起一两年内没有营业额(不开票),可以不用交税,但时间长了没收入税局要你申请注销。现在税局没有要求公司每月必须要交多少税。当然然后就是公司成立初期须按注册资金交纳万分之五的资本印花税和提供自有房租交纳的房产税或租房发票(可以自出租方取得,但房租得加价)。
&提供自有房租交纳的房产税或租房发票(可以自出租方取得,但房租得加价)&的意思是即使用自有房也要缴房产税?具体要缴多少呢?租房也要缴房产税吗?具体要缴多少?房租得加价是什么意思?能否假设一个数字说明以上几个问题
房产:公司成立时都需要租赁办公性房产{如写字楼之类}于以登记地址才能申请成立公司。1:自有房产(房产税交纳主体属于本公司。)(是说房产一般登记在公司名下,一般生产性工业企业可能才有吧)应纳房产税=房产原值*70%*1.2%重新装修费用计入固定资产的,也需要计算缴纳房产税。2:租房:房产税交纳主体属于出租方(例如:物业公司或房地产开发公司或个人,我公司不需要交纳房产税)但是实际上:出租方属于(个人房产)一般不会给你提供租房发票,如果要就需要加价(毕竟房东要跑路的嘛)。所以有些公司让房东提供资料自己去代为房东交纳房产税取得租赁发票。另外出租方属于(物业公司或房地产开发公司)如果从写字楼租办公用房,可以取得租房发票,这样你就可以不用自己帮出租方交纳房产税了。但一般房租很贵,可能要在房租里面把税含上,现实就是这样。总体来说:像城市商贸企业大多数都是从个人取得房产地址注册后,企业代房东交纳房产税取得租赁发票,主要是因为办理税务登记证后到地税局报到时需要提供企业注册地址交纳房产税的相关证明。
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百度经验:jingyan.baidu.com企业成立到税务报到时候,税务局会根据你企业经营范围给你核定税种和税目。一旦在系统核定完成,企业就应该在规定的申报期间按时齐全的申报,错过申报期和漏申报都会被罚款。百度经验:jingyan.baidu.com1如果企业发生了新业务或者终止了一些业务,也请务必到税务局进行变更,新业务增加项目,终止业务的取消,都请及时去变更,以免出现漏申报和无处申报的情况出现。2印花税税目,包括13个,一般情况下新企业不会所有的都给你增加,如果你发生了没有被核定的税目的项目,就需要去增加,不然你无法完成申报。3千万不要乱申报,混到其他税目申报,这样就是错误申报,也会被处罚,甚至申报税金出现错误还会产生滞纳金。4注册商标专用权因转让以外的继承等其他事由发生移转的,接受该注册商标专用权的当事人应当凭有关证明文件或者法律文书到商标局办理注册商标专用权移转手续。5公司注销就是符合商标专用权因转让以外的其他事由而发生转移的情况。公司注销后,只要相关注册商标仍在有效期内,该公司的权利义务承继者可继续享受取得相关注册商标权。6增值税属于流转税,流转税又称流转课税、流通税,指以纳税人商品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收7增值税一般纳税人才可以抵扣进项,小规模纳税人适用简易征收,不抵扣进项、进项票需要增值税专用发票,且认证通过才可以抵扣的。当期进项大于销项,可以产生留底,留到下期继续抵扣。8一般纳税人公司,那么公司可以定期定量的到税务机关免费领取空白发票。但是公司财务如果没有保管好发票,使发票丢失这就是要罚款的,具体罚多少,按当地工商局规定惩罚。9在注销之时,之前没有报的税必须得填报上去。如果都没有业务,即使零申报也要报,如果曾经有过业务往来,能找到账本、凭证、发票的,要如实补申报10如果连账本都没有,就得从补账开始,如果有应纳税额产生,那么就属于欠税,要补缴税款、滞纳金。END百度经验:jingyan.baidu.com小规模纳税人适用于百分之三的增值税征收率。销售方只能开具“增值税普通发票”。全额征收且每月不含税销售额三万,季度九万免征增值税。小规模纳税人对方不能抵扣进项,只能作为成本冲减所得税应纳税额。不去工商年检,会被工商局吊销执照;如果每月不去定期报税。会被税务局上黑名单,将来想注销时要交罚款才可以做税务注销注销登记以企业申请为前提,是企业的主动行为,是企业合法退出市场的唯一途径。工商局公司清算组备案、报纸注销公告、地税注销、国税注销 国税注销 、工商局注销登记、组织机构代码注销登记 注:企业所得税在地税的应先注销国税,再注销地税经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。投票(0)已投票(0)有得(0)我有疑问(0)◆◆说说为什么给这篇经验投票吧!我为什么投票...你还可以输入500字◆◆只有签约作者及以上等级才可发有得&你还可以输入1000字◆◆如对这篇经验有疑问,可反馈给作者,经验作者会尽力为您解决!你还可以输入500字相关经验00101热门杂志第3期人生知识达人职场秘诀1045次分享第1期实现创业梦想1512次分享第1期轻松理财手册693次分享第2期晋升攻坚战458次分享第1期如何用互联网理财530次分享◆请扫描分享到朋友圈2017注册公司都需要缴哪些税?2017注册公司都需要缴哪些税?中财华商百家号  随着注册公司的老板越来越多,大多数老板在拿到营业执照后,不管公司有没有赚钱,都必须每个月向税务局做税务的申报。而且由于这些弄起来都比较的复杂,虽然不可能精通全部的税法,但是最基本的了解是非常有必要的。下面,就由中财华商的小编为大家普及下最基础的知识。  注册公司将要面临哪些税种?  在去年的全面营改增后,我国的税共有17种,费则可能达到上百种之多,例如:房地产企业就至少涉及11种税和56种费。  以下是目前中国开征的税种,共5类17种:    看完以上这么多的税种,大家不要惊慌,因为对于一般的公司而言,缴纳的税费只有6-10种,除去不经常发生且税率较低的小税种后,普通创业者需要重点关注的只有3种,分别是:增值税、企业所得税以及个人所得税。接下来,我们就重点为大家介绍一下。  增值税  增值税是财政收入的第一大税收来源。增值税顾名思义就是要对增值额征税,也就是对买卖价格之间的差价进行收税,这样可以更好地除去重复收税的问题,在一定程度上减少了企业的税负。  需要注意的是,增值税的纳税人分为小规模纳税人和一般纳税人,以上计税方法适用于一般纳税人。但是一般纳税人的门槛相对较高,较多创业公司是从小规模纳税人开始的,小规模纳税人的税率是3%,其中的进项税是不能抵扣的。小规模纳税人与一般纳税人的对比如下图:    现在,小规模纳税人的季度销售额不超过9万的话,可以申请零申报,免缴增值税。也正因为如此,当季度销售额接近9万元的时候,小规模纳税人就有了税收筹划(合理避税)的空间。  注:9万元是小规模纳税人合理避税的一个点,另外一个重要的点就是小规模纳税人一定要进行零申报,如果不办理,就会面临税务机关2000元的罚款。  如果公司的年销售额达到一般纳税人认定的标准,或者未达到标准,但公司的会计核算健全,可申请认定为增值税的一般纳税人。成为一般纳税人之后会有诸多好处,例如:运作公司的时候,很多合作企业需要对方开税率为17%的增值税票,申办一般纳税人可以满足客户的需求,也有利于拓展公司业务和扩大销售。另外也可以减轻企业税收负担,提高企业形象等等。  企业所得税:  对于财政收入来说,企业所得税是仅次于增值税的第二大税收来源。顾名思义,企业所得税是对企业所得(大约可理解为利润,虽然严格来说不一样)征税。  除个人独资企业和合伙企业以外的其他企业,需要在利润的基础上缴纳企业所得税,税率通常为25%。  计算公式为:企业所得税=利润总额*25%  公司赚取利润后,需要按照规定缴纳企业所得税。但是,缴纳完企业所得税后并不意味着剩余利润就可以完全分给股东。因为股东从企业分红,还需要缴纳个人所得税。在缴纳完个人所得税后剩余的部分才归股东合法所有。不少创业者在不清楚税务风险的情况下,擅自分红且未缴纳个人所得税,这样存在较高的税务风险。事实上,对于分红事宜,只要规划合理,是存在税收筹划(合理避税)空间的。  另外根据两会消息,政府将会加大力度,于年底前,有望实现加计扣除高达75%的税收优惠。  所以,建议符合条件的企业尽快申请为高新技术企业,关于申请攻略,大家可以查看这篇文章“两会释放利好信号,大家都跑去申请高新技术企业了! ”。  个人所得税  个人所得税也是财政收入的重要来源,但一提到个人所得税,几乎所有人都会想到工资超过3500元后应缴纳个人所得税,可个人所得税的征税范围比这要宽泛的多,“工资、薪金所得”只是个人所得税征税范围中的一种。    由上表可知,个人所得税征税范围较为广泛且税率普遍偏高,当你不创业、不经营公司、不出售房产的时候,可能只有“工资、薪金所得”与你有关。而一旦成为了创业者,你就不能再无视个人所得税中其他的征税项目了。  和企业所得税一样,个人所得税涉及面较广且计算复杂,但正因为如此,就有了税收筹划(合理避税)的空间。事实上,个人所得税的税收筹划已经非常普遍,比如年终奖、季度奖金等,只要稍微改变一下工资的发放形式,马上可以起到降低税负的作用(属于合法范畴,很多大公司都是这样操作)。当公司员工的工资较高时,创业者一定要考虑到个人所得税的税收筹划,以便给员工带来更多的福利。  例如:企业可以合理利用“全年一次性奖金”达到减税的目的。  “年末双薪制”是最普遍的年终奖发放形式之一,大多数企业,尤其是外企普遍会使用这种方法。  年终奖的准确叫法是“全年一次性奖金”, 年终奖个税计税方法是一种比较优惠的算法,是全年仅有的一次可以除以12计算合适税率的税收优惠。  例如:年底了,小李得到了2万元(月薪大于等于3500元)的年终奖,267,其得数1667对应的适用税率为10%,对应的速算扣除数为105(元),那么小李需要缴纳的年终奖个税应纳税额为:25=1895(元)。  而如果不以全年一次性奖金计算,小李将为这2万元缴纳的个税额为: ()*25%-。  企业要利用好“全年一次性奖金”的税收优惠政策,减轻税负,还需要注意以下事项:  1.纳税人取得全年一次性奖金,单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税。在一个纳税年度内,对每一个纳税人,该计税办法只允许采用一次。  2.纳税人取得除全年一次性奖金以外的其他各种名目奖金,如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等,一律与当月工资、薪金收入合并,按税法规定缴纳个人所得税。  3.由于个人所得税的法定纳税主体是个人,企业为员工承担的个人所得税不能税前扣除,在年度汇算清缴时,企业应进行纳税调整,调增应纳税所得额。  其他税种  以上3种税是绝大多数公司都能遇见的税种,无论对企业和财政收入来说,上述税种都是名副其实的“大税”。除此以外,附加税(城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加)、印花税等“小税种”也较为常见,但它们税负水平较低、计算简单、税收筹划空间小,创业者也大可不必为之操心。  Tips:  1、不记账不报税的后果是什么?  认为自己的公司不怎么经营,所以不需要记账报税的观点是错误的。  根据相关法律规定,连续3个月不到税务登记机关纳税申报的,企业的税务登记证将会被税务局注销,注销后不可再被恢复,也就是说,企业的所有证照都会因为税务登记证的注销而相继作废。  而且公司所有股东的身份证信息将被相关登记机关收录,进入黑名单。对以后的贷款、再次投资创业、出国等都将受到影响。  2、合理避税:  需要大家明确的一点是:合理避税并不是偷税漏税,它是在合法的范围内减轻企业的税收压力,避免企业因为税务上的盲点,而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以说企业多了解一些合理避税的知识是非常有必要的,接下来,我们会继续为大家准备一篇“合理避税”的攻略,支持的朋友请在下方评论区多多留言,分享给更多有需要的朋友吧。  以上就是我们为大家整理出来的税务知识,希望对大家有所帮助。如果大家对上述哪里还有不懂的地方,可以在下方留言,小编会持续为大家更新。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。中财华商百家号最近更新:简介:中财华商是北京市工商局注册批准的代理公司作者最新文章相关文章}

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