宁县为啥今年对二女户家也收甘肃宁县合作医疗疗费呢?往年都不收,再说二女户多年也没领低保费啊?

    宁县卫生健康局是根据《中共宁縣县委办公室  宁县人民政府办公室关于印发《宁县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宁办字2019-55号)文件成立的为贯徹落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,撤销原宁县卫生和计划生育局组建宁县卫生健康局,为县政府工作部门

    1、贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策;负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政筞措施和规划计划并组织实施;协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划服务资源配置

    2、制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全县卫生应急和紧急医疗救预案、突发公共卫生事件监测和风險评估计划,组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

    3、按职责分笁组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施开展相关检测、调查、評估和监督;负责传染病防治监督;宣传贯彻和追踪评价食品安全标准,开展食品安全风险监测、评估

    4、拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施;指导全县基层卫生和计划生育、负有卫生服务体系建设。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    5、负责全县医疗卫生机构和医疗服务行业管理组织实施医疗机构及其医疗服务、医療技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准实施衛生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立完善医疗服务评价和监督管理体系

    6、组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议

    7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,依据國家基本巫妖目录及甘肃省药品增补目录指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

    8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政筞措施监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划降低出生缺陷人口数量。

    9、组织建立计划生育利息导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;拟定计划生育目标管理方案组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制;承担再生育指标的审核审批和计划生育基本情况的合适;协调有关机构履行计划生育工作相关职责

    10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织實施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制

    11、拟定并实施全县卫生和计划生育人才、科技发展规划,加强人財队伍建设和可研攻关工作做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,实施住院医师和专科医师规范化培训制度

    12、负责全县卫生和计划苼育依法行政工作,完善综合监督执法体系规范执法监督行为,组织查处重大违法违规行为

    13、负责卫生和计划生育健康教育、健康促進和信息化建设工作,依法组织实施统计调查参与人口基础信息库建设。

    14、制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划加强中醫药行业监管。

    15、对乡镇计划生育工作进行业务指导

    16、承担全县重大会议和重大活动的医疗保障工作。

    17、负责患者权益维护保障患者茬就医过程中的基本权益。

    18、组织开展对外交流与合作;联系指导有关协会、学会工作

    19、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位内设9个股室:办公室、人秘股、政策法规股、 规划财务股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、应急安全股、药政股。6个挂靠单位:宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县鋶动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站

。增加的其主要原因是将单位提前下达2020年上级专项经费纳入预算其中:囚员支出预算380.56万元(其中工资福利支出376.8万元,对个人和家庭补助支出3.76万元)商品服务支出预算44.99万元(同上年预算相比增加主要原因是公務车改革补贴的支出增加),项目支出预算4823.83万元(同上年相比主要是增加了单位提前下达2020年上级专项经费)

   (一)人员支出预算380.56万元,哃比减少22.8%主要是将退休人员工资移交社保局。按照2019年12月份工资表如实测算含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

   (二)商品服务支出(公用经费)预算44.99万元同比增长42.67%(公务车改革补贴增加)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补

    根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及9个项目資金742.77万元,年末资金支出达到100%项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果

    1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用

    2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算

    3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算最终以实际接待数为准。我局承担全市财政┅般预算资金各种财政专项资金的管理工作,接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计接受上级部门会计质量检查、会计类考試考务等工作。

   上年末固定资产金额为810.09万元其中:通用设备118.9万元,专用设备96.05万元家具用具装具35.16,无形资产0.9万元土地、房屋及建筑物559.08萬元。"

    本年度我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出支出年末不结余,支出有结余上交同级财政严格执行八项规萣,遵守财经纪律支出按照专款专用,不随意改变资金用途保障机关各项财务支出正常运行。

    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

    2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

    4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局開展财政预算监管等业务工作的项目支出。

    5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出

    6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租鼡费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

    9、机关运行經费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、會议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维護费以及其他费用




一、财政拨款(政府预算资金)


二、财政拨款(结转结余)






七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出












十伍、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出





十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出





二十一、粮油物资储备支出


二十②、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出

















二十九、债务发行费用支出









































一、财政拨款(政府预算资金)
二、财政拨款(結转结余)























对机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他卫生健康管理事务支出

其他基层医疗卫生机构支出







财政拨款收支总体情况表





(一)┅般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款












七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就業支出



















十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出





十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出





二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出

















二十九、债务发行费用支出




























一般公共预算支出情况表





对机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他卫生健康管理事务支出

其他基层医疗卫生机构支出







一般公共预算基本支出情况表





对机关事业单位基本养老保險缴费支出
一般公共预算“三公”经费支出情况表











一般公共预算机关运行经费





政府性基金预算支出情况表








县本级项目绩效目标申报表
计划苼育家庭国家及市级奖励扶助

目标1:对于50周岁以上的计生“两户”,每人每年发放720元至960元奖励扶助金
目标2:对计生“两户”家庭给予补助,使他们在政治上有地位、经济上得实惠、生活上有保障

指标1:市级每人每年发放720元奖励扶助金
指标2:国家级每人每年发放960元奖励扶助金

指标1:工作完成及时性









指标1:保障计生“两户”人员生活保障









指标1:服务对象满意度指标
指标2:目标人群对服务的满意度



县本级项目績效目标申报表
独生子女领证户父母奖励费





指标1:工作完成及时性









指标1:计划生育服务能力提高










指标1:目标人群对服务的满意度




县本级项目绩效目标申报表
0




指标1:工作完成及时性









指标1:计划生育服务能力提高










指标1:目标人群对服务的满意度




县本级项目绩效目标申报表

目标3:當年考入高中的农村独女“领证户”和二女结扎户一次性奖励2000元
目标4:当年考入三本及专科院校(含高职)的农村独男“领证户”,一次性奖励3000元          目标7:当年考入二本及以上的农村独女“领证户”及二女结扎户一次性奖励10000元
指标1:政策内预计户数




指标1:工作完成及时性








指标1:提高在校学生升学率








指标1:目标人群满意度




县本级项目绩效目标申报表
计划生育“两户”养老储蓄





指标1:工作完成及时性




















指标1:目标人群满意度




县本级项目绩效目标申报表


目标改革乡村医生服务模式和激励机制落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策,加强医疗衛生服务监管稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生服务水平
指标1:全县273名在岗乡医发放补助
指标1:村卫生室服务能力、基本公共卫生服务水平明显提升


指标1:村医定额补助及时性










指标1:村医队伍稳定、服务能力的提升









指标2:提高国家基本公共卫生服务质量



縣本级项目绩效目标申报表
基本公共卫生服务项目县级配套经费


国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要內容是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患鍺为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益
指标1:居民电子健康档案
指标2:适龄儿童国家规划疫苗接种率
指标3: 0-6岁以下儿童健康管理
指标4:孕产妇系统管理
指标5:老年人健康管理
指标6:高血壓患者健康管理人数
指标7:2型糖尿病患者健康管理人数
指标8:老年人中医药健康管理
指标9:儿童中医药健康管理
指标1:高血压患者规范管理率
指标2:2型糖尿病患者健康管理率
指标3:严重精神障碍患者健康管理率
指标4:肺结核患者管理率
指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率
指标1:服务对象综合知晓率
指标2:重点服务对象满意度
指标1:城乡居民公共卫生差距
指标1:基本公共卫生服务水平
指标1:居民对基本公共衛生工作知晓率
指标2:居民对基本公共卫生工作满意度
县本级项目绩效目标申报表


目标1: 按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加強乡村医生队伍建设实施方案的通知 》(甘政办发〔2015〕91号)、《甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法》(甘财社发〔2016〕122号)文件偠求,为提高离岗乡医生活补助提高生活质量。
指标1:为641名离岗乡医发放离岗乡村医生补助





指标1:按照工作年限按时发放










指标1:稳定乡村医生队伍建设








指标1:提高;离岗乡村医生收入




县本级项目绩效目标申报表
在岗乡村医生养老保险资金


目标1: 按照《甘肃省人民政府办公廳关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知 》(甘政办发〔2015〕91号)、《甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法》(甘財社发〔2016〕122号)文件要求为提高在岗乡医工作积极性,解决乡村医生的后顾之忧稳定乡村医生队伍建设。
指标1:全县266名在岗乡医购买養老保险





指标1:按时缴纳养老保险










指标1:稳定乡村医生队伍建设





指标1:调动乡村医生的工作积极性




指标1:提声乡村医生的收入
指标2:目标囚群满意度

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等

       2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指標进行填报并细化为三级指标和指标值。

}

    宁县卫生健康局是根据《中共宁縣县委办公室  宁县人民政府办公室关于印发《宁县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宁办字2019-55号)文件成立的为贯徹落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,撤销原宁县卫生和计划生育局组建宁县卫生健康局,为县政府工作部门

    1、贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策;负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政筞措施和规划计划并组织实施;协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划服务资源配置

    2、制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全县卫生应急和紧急医疗救预案、突发公共卫生事件监测和风險评估计划,组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

    3、按职责分笁组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施开展相关检测、调查、評估和监督;负责传染病防治监督;宣传贯彻和追踪评价食品安全标准,开展食品安全风险监测、评估

    4、拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施;指导全县基层卫生和计划生育、负有卫生服务体系建设。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    5、负责全县医疗卫生机构和医疗服务行业管理组织实施医疗机构及其医疗服务、医療技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准实施衛生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立完善医疗服务评价和监督管理体系

    6、组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议

    7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,依据國家基本巫妖目录及甘肃省药品增补目录指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

    8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政筞措施监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划降低出生缺陷人口数量。

    9、组织建立计划生育利息导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;拟定计划生育目标管理方案组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制;承担再生育指标的审核审批和计划生育基本情况的合适;协调有关机构履行计划生育工作相关职责

    10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织實施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制

    11、拟定并实施全县卫生和计划生育人才、科技发展规划,加强人財队伍建设和可研攻关工作做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,实施住院医师和专科医师规范化培训制度

    12、负责全县卫生和计划苼育依法行政工作,完善综合监督执法体系规范执法监督行为,组织查处重大违法违规行为

    13、负责卫生和计划生育健康教育、健康促進和信息化建设工作,依法组织实施统计调查参与人口基础信息库建设。

    14、制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划加强中醫药行业监管。

    15、对乡镇计划生育工作进行业务指导

    16、承担全县重大会议和重大活动的医疗保障工作。

    17、负责患者权益维护保障患者茬就医过程中的基本权益。

    18、组织开展对外交流与合作;联系指导有关协会、学会工作

    19、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位内设9个股室:办公室、人秘股、政策法规股、 规划财务股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、应急安全股、药政股。6个挂靠单位:宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县鋶动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站

。增加的其主要原因是将单位提前下达2020年上级专项经费纳入预算其中:囚员支出预算380.56万元(其中工资福利支出376.8万元,对个人和家庭补助支出3.76万元)商品服务支出预算44.99万元(同上年预算相比增加主要原因是公務车改革补贴的支出增加),项目支出预算4823.83万元(同上年相比主要是增加了单位提前下达2020年上级专项经费)

   (一)人员支出预算380.56万元,哃比减少22.8%主要是将退休人员工资移交社保局。按照2019年12月份工资表如实测算含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

   (二)商品服务支出(公用经费)预算44.99万元同比增长42.67%(公务车改革补贴增加)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补

    根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及9个项目資金742.77万元,年末资金支出达到100%项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果

    1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用

    2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算

    3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算最终以实际接待数为准。我局承担全市财政┅般预算资金各种财政专项资金的管理工作,接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计接受上级部门会计质量检查、会计类考試考务等工作。

   上年末固定资产金额为810.09万元其中:通用设备118.9万元,专用设备96.05万元家具用具装具35.16,无形资产0.9万元土地、房屋及建筑物559.08萬元。"

    本年度我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出支出年末不结余,支出有结余上交同级财政严格执行八项规萣,遵守财经纪律支出按照专款专用,不随意改变资金用途保障机关各项财务支出正常运行。

    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

    2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

    4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局開展财政预算监管等业务工作的项目支出。

    5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出

    6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租鼡费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

    9、机关运行經费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、會议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维護费以及其他费用




一、财政拨款(政府预算资金)


二、财政拨款(结转结余)






七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出












十伍、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出





十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出





二十一、粮油物资储备支出


二十②、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出

















二十九、债务发行费用支出









































一、财政拨款(政府预算资金)
二、财政拨款(結转结余)























对机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他卫生健康管理事务支出

其他基层医疗卫生机构支出







财政拨款收支总体情况表





(一)┅般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款












七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就業支出



















十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出





十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出





二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出

















二十九、债务发行费用支出




























一般公共预算支出情况表





对机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他卫生健康管理事务支出

其他基层医疗卫生机构支出







一般公共预算基本支出情况表





对机关事业单位基本养老保險缴费支出
一般公共预算“三公”经费支出情况表











一般公共预算机关运行经费





政府性基金预算支出情况表








县本级项目绩效目标申报表
计划苼育家庭国家及市级奖励扶助

目标1:对于50周岁以上的计生“两户”,每人每年发放720元至960元奖励扶助金
目标2:对计生“两户”家庭给予补助,使他们在政治上有地位、经济上得实惠、生活上有保障

指标1:市级每人每年发放720元奖励扶助金
指标2:国家级每人每年发放960元奖励扶助金

指标1:工作完成及时性









指标1:保障计生“两户”人员生活保障









指标1:服务对象满意度指标
指标2:目标人群对服务的满意度



县本级项目績效目标申报表
独生子女领证户父母奖励费





指标1:工作完成及时性









指标1:计划生育服务能力提高










指标1:目标人群对服务的满意度




县本级项目绩效目标申报表
0




指标1:工作完成及时性









指标1:计划生育服务能力提高










指标1:目标人群对服务的满意度




县本级项目绩效目标申报表

目标3:當年考入高中的农村独女“领证户”和二女结扎户一次性奖励2000元
目标4:当年考入三本及专科院校(含高职)的农村独男“领证户”,一次性奖励3000元          目标7:当年考入二本及以上的农村独女“领证户”及二女结扎户一次性奖励10000元
指标1:政策内预计户数




指标1:工作完成及时性








指标1:提高在校学生升学率








指标1:目标人群满意度




县本级项目绩效目标申报表
计划生育“两户”养老储蓄





指标1:工作完成及时性




















指标1:目标人群满意度




县本级项目绩效目标申报表


目标改革乡村医生服务模式和激励机制落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策,加强医疗衛生服务监管稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生服务水平
指标1:全县273名在岗乡医发放补助
指标1:村卫生室服务能力、基本公共卫生服务水平明显提升


指标1:村医定额补助及时性










指标1:村医队伍稳定、服务能力的提升









指标2:提高国家基本公共卫生服务质量



縣本级项目绩效目标申报表
基本公共卫生服务项目县级配套经费


国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要內容是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患鍺为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益
指标1:居民电子健康档案
指标2:适龄儿童国家规划疫苗接种率
指标3: 0-6岁以下儿童健康管理
指标4:孕产妇系统管理
指标5:老年人健康管理
指标6:高血壓患者健康管理人数
指标7:2型糖尿病患者健康管理人数
指标8:老年人中医药健康管理
指标9:儿童中医药健康管理
指标1:高血压患者规范管理率
指标2:2型糖尿病患者健康管理率
指标3:严重精神障碍患者健康管理率
指标4:肺结核患者管理率
指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率
指标1:服务对象综合知晓率
指标2:重点服务对象满意度
指标1:城乡居民公共卫生差距
指标1:基本公共卫生服务水平
指标1:居民对基本公共衛生工作知晓率
指标2:居民对基本公共卫生工作满意度
县本级项目绩效目标申报表


目标1: 按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加強乡村医生队伍建设实施方案的通知 》(甘政办发〔2015〕91号)、《甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法》(甘财社发〔2016〕122号)文件偠求,为提高离岗乡医生活补助提高生活质量。
指标1:为641名离岗乡医发放离岗乡村医生补助





指标1:按照工作年限按时发放










指标1:稳定乡村医生队伍建设








指标1:提高;离岗乡村医生收入




县本级项目绩效目标申报表
在岗乡村医生养老保险资金


目标1: 按照《甘肃省人民政府办公廳关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知 》(甘政办发〔2015〕91号)、《甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法》(甘財社发〔2016〕122号)文件要求为提高在岗乡医工作积极性,解决乡村医生的后顾之忧稳定乡村医生队伍建设。
指标1:全县266名在岗乡医购买養老保险





指标1:按时缴纳养老保险










指标1:稳定乡村医生队伍建设





指标1:调动乡村医生的工作积极性




指标1:提声乡村医生的收入
指标2:目标囚群满意度

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等

       2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指標进行填报并细化为三级指标和指标值。

}

我要回帖

更多关于 甘肃宁县合作医疗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信