收到的陈列费怎么地税局网上报税税

求助高人关于货物抵陈列费的问题_中华会计网校论坛
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朋友的一公司遇到这样一个问题,请问高手怎么处理朋友公司是一般纳税人,其他公司欠朋友公司陈列费200万,拿货物抵费用,这种情况怎么处理,现在是货物卖掉,要交销项税但是缺少进项。请教高手解答
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怎么感觉像非货币性资产交换,既然拿货物来抵,那货物的进项发票也应该由对方同时跟进
我若迎向刀山,刀山摧折俯首成落花;我若踏向火海,火海枯竭万物又发芽;
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回复#2楼流年与茶的帖子那货物抵费用,货物的进价是0,销货方是不会拿到货款的,这样是不是就不能***啊,
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那你陈列费给对方开发票了吗?如果开了你也可以要求对方商品开发票,如果都没开,那你也别说了。虽然销货方收不到你的货款,但是陈列费那一块的应付款可以让他抹掉了。所以我个人觉得,如果要开,你们把陈列费发票开出,他们把进项开过来,要么都不开,自己看着办
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回复#2楼流年与茶的帖子 我想对方货物抵债,会开具销项发票,对你就是进项;除非没给你开,你的陈列费发票也没有开具给对方。
人分南北,佛不分南北。
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回复#5楼生活在别处!的帖子同意,我也这么觉得
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恩,应该是双方都没***,
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那你陈列费给对方***了吗?如果开了你也可以要求对方商品***,如果都没开,那你也别说了。虽然销货方收不到你的货款,但是陈列费那一块的应付款可以让他抹掉了。所以我个人觉得,如果要开,你们把陈列费发票开出,他们把进项开过来,要么都不开,自己看着办流年与茶发表于 15:03:52
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关于陈列费等发票及收到款的账务处理问题
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厂家要付给我们费用30000多 但是要我们给他们开具陈列费、堆头费、推广促销费的发票。我们是一般纳税人,想到税局开去,是不是就是服务发票啊,厂家打到我们基本户的钱必须做收入吗?有没有其他的方法?钱还没打给我们。急急急!
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是厂家付给你们的费用?这笔款是怎么产生的能说下么,是什么费用
厂家打到我们基本户的钱必须做收入吗?(不一定做收入)
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俺是来学习滴
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会计这条路 发表于
是厂家付给你们的费用?这笔款是怎么产生的能说下么,是什么费用
厂家打到我们基本户的钱必须做收入吗?( ...
你好 是要我们做后期服务的陈列费、堆头费、推广促销费之类的
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不在你们的营业范围之内吗?要不然你们怎么会没有对应的发票?
如果是销售款打到公司账户(不一定是基本户)就要确认收入。其他性质的打款另说
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拓荒者 发表于
不在你们的营业范围之内吗?要不然你们怎么会没有对应的发票?
如果是销售款打到公司账户(不一定是基本户 ...
学习了 谢谢
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拓荒者 发表于
不在你们的营业范围之内吗?要不然你们怎么会没有对应的发票?
如果是销售款打到公司账户(不一定是基本户 ...
是的 不在范围内。要到地税去开促销推广费发票。再请教一下:收到款后账务怎么处理啊?开发票在地税交的税能在税前扣除吗?
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<font color="# 发表于
是的 不在范围内。要到地税去开促销推广费发票。再请教一下:收到款后账务怎么处理啊?开发票在地税交的税 ...
做其他业务收入。交的是营业税,计入营业税金及附加,可以税前扣除。
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商品陈列服务费应缴何种税
会计城 | 日
来源 : 互联网
某公司属大型超市。公司为配合厂商进行宣传,刺激消费,在商场内为供应商提供场地、服装、灯箱等进行商品的展示、宣传等促销活动,提供制作条码等服务,并收取相应的场地和服务费(促销费、展示费、条码费)。以上收取的服务费该公司统称为商品陈列服务费。具
某公司属大型超市。公司为配合厂商进行宣传,刺激消费,在商场内为供应商提供场地、服装、灯箱等进行商品的展示、宣传等促销活动,提供制作条码等服务,并收取相应的场地和服务费(促销费、展示费、条码费)。以上收取的服务费该公司统称为商品陈列服务费。具体如下:  1、节庆促销活动费:指节庆到来时,在商场内举办各类促销活动,如儿童绘画比赛、卡拉OK比赛、投资活动、购买奖品等进行的节庆宣传而向厂商收取的促销费,这与节庆期间的商品销量无关。  2、商品服务费:指该公司与厂商建立合作关系,为厂商的商品进行货号编写,资料建档,提供货架进行商品展示及商品管理而收取的服务费,依照合同约定,一次性收取。此项费用在国际及国内大型卖场已属常规收取项目。  3、快讯费:该公司进行商品拍照,委托外单位进行印刷,制成杂志进行广告宣传而收取的邮寄费及工本费,依照版面大小、商品种类而收取,与销量无关。  4、灯箱广告费:由厂商提供灯片,此公司提供场地进行广告宣传,依照位置优劣、大小而定费用,与商品的销量也无关。  该公司财务部工作人员对以上收费项目申报税款时观点不一,有人认为应视同“返利”缴纳增值税,而有人认为应按“服务业”税目缴纳营业税。该公司从生产厂家收取的商品陈列费究竟应纳何种税?  “商品陈列费”大量发生于生产企业与商业企业之间。对其究竟应纳何种税,主要看公司是否确实为生产厂家提供了上述各项劳务。企业为生产厂家提供场地、制作条码等劳务而收取的相关费用,属于营业税的征税范围,应按规定计算缴纳营业税。如果没有提供相关劳务,而是以节庆促销活动、商品服务、灯箱广告等名义收取各项费用,则属于生产企业通过返还资金方式弥补商业企业的损失或给予商业企业的奖励,应按规定依所购货物适用的增值税税率计算冲减收到返利当期的增值税进项税额。  “商品陈列费应征何种税”是个既普遍而又具有代表性的问题,早在2000年7月份,国家税务总局曾就此问题进行了答复,并以国家税务总局《关于沃尔玛商业咨询(深圳)有限公司向供应商收取费用征税问题的批复》(国税函[号)作了明确答复。答复中指出:“沃尔玛商业咨询(深圳)有限公司应一些生产厂家或者供应商要求,在商场内为其提供场地、服务和灯箱等进行商品的展示、广告宣传等各种促销活动,以及制作条码等服务,而收取相应的场地和服务费用(促销费、展示费和条码费),不属于国家税务总局《关于平销行为征收增值税问题的通知》(国税发[号)第二条所称‘因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金’,应按‘服务业’税目征收营业税。”该公司的“商品陈列费”与“沃尔玛”公司收取的费用名称及性质完全一致,应按照(国税函[号)文件的规定执行。
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