年初建账的时候把未分配利润的数字填到转入本年利润的科目了,求大神帮我,年底怎么做凭证改正呀千万不能让问题跨年

请问一下 一个新办企业他的本年利润和未分配利润都为负 那我登记账本的时候应该怎样登记呢?_百度知道
请问一下 一个新办企业他的本年利润和未分配利润都为负 那我登记账本的时候应该怎样登记呢?
1,郸顶边竿装放膘虱博僵即使是在财务报表分析中,显示为亏损,也同样需要将本年利润转入“利润分配—未分配利润”的借方。 2,在年度终了前,先把当期损益结转到“本年利润”科目,再结转“本年利润”,一定要在结帐前做凭证。 余额是借方数,表示是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润 3,在12月的资产负债表中“本年利润”栏期末数填写未转时的“本年利润”余额,未分配利润栏填写的是“未分配利润”科目的余额,这样报表是平的,不用修改报表的年初数。等年初再作报表时直接把“未分配利润”的余额填在年初数栏中,而本年利润的年初数为0就行了。
其他类似问题
本年利润的相关知识
按默认排序
其他1条回答
负数就是借方余额哦,照实登记好了呀。年底将本年利润一次性转入未分配利润,就行了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我8月以前是手工,9月用用友建账,请问本年利润我要手工结转一次到利润分配吗?_百度知道
我8月以前是手工,9月用用友建账,请问本年利润我要手工结转一次到利润分配吗?
提问者采纳
我8月以前是手工,9月用用友建账,请问本年利润我要手工结转一次到利润分配吗?——不可以的。本年利润结转到利润分配,每年只能在年底做一次。8月以前是手工,9月用用友建账,用友里面录上9月月初余额和1-8月各科目的借贷方的发生额就可以了。9月用友出具的报表会保持数据的连续性和完整性的。不用担心。
但是不知道怎么回事,我保留本年利润的期初余额,权益类就是不平,刚好多出的数字就是本年利润的期初余额
但是不知道怎么回事,我保留本年利润的期初余额,权益类就是不平,刚好多出的数字就是本年利润的期初余额你可以帮我看看怎么回事吗?
让软件销售商或开发商看看,是不是公式设置存在问题。
提问者评价
来自:求助得到的回答
信托、银行其他业务
其他类似问题
本年利润的相关知识
按默认排序
其他2条回答
不用 直接保留9月本年利润期初余额
年底做结转就可以了
但是不知道怎么回事,我保留本年利润的期初余额,权益类就是不平,刚好多出的数字就是本年利润的期初余额
楼主你的意思是 期初余额不平 还是资产负债表的年初余额不平 如果是资产负债表权益多数的话 那就是 你的报表公式的问题
你看看你的报表公式 是不是QC
(本年利润+未分配利润)如果只有一个 你在左下角红色格式状态下 双击那个公式单元 直接复制一个公式 中间打个+号 做个2个科目相加
由你自己决定,不结账到年底一次由电脑自动结转。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 转入本年利润的科目 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信