K3k3应收应付初始化往来中正负怎么抵销

余子式的正负怎么确定??_百度知道
余子式的正负怎么确定??
我有更好的答案
color=Purple][b][size=4]既然是难点了...就可能出错哦....
o&] SBz,`6l5uJ
t~qitwN 大家就把找错当成一种乐趣吧......这样可以更好的理解线性代数方面的概念...
8n#?~UG2Vy([ /kf!zD tWh0O+w5W
大家小心看看吧..... xY/Vz&h,L
Ub eP ]0l 以后会继续更新多一点....[/size][/b][/color]#RXh-Gg_
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[color=Green]矩阵等价的充分必要条件是:同型且秩相等...经过初等变换之后的矩阵都是等价的...
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C2O] ~9h#{ZP 向量组等价不可以推出矩阵等价...因为向量组的等价...列向量的个数可以不一样
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金蝶k3应收应付七大议题简析
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金蝶k3应收应付七大议题简析
官方公共微信金蝶K3合并报表系统问题
金蝶K3快报不能取得综合本位币的数字
子公司账套有人民币和港币业务,总集团个别报表定义了ACCT,但取到的数仅为人民币数,取不到综合本位币(含人民币和港币折算后)。这样就影响到快报提取,仅仅只能提到人民币数值。
解决方案发生的原因:这样处理是为了分币别可生成报表。
解决方法:子公司编制个别报表时,是根据编制报表时选择的币别而自动在公式取数参数中选择对应币别,如人民币对应人民币,这样处理是为了分币别可生成报表。因此,如要生成综合本位币的快报数据,建议在合并报表账套定义一个币别为“综合本位币”,快报方案中定义的币别也为“综合本位币”,这样,在生成快报的个别报表时,可自动按综合本位币取数。
如何为所有下属子公司设置相同取数公式的模板
客户有几十家外地公司,会计科目相同,所以取数公式也是一样的,因为分公司人员的知识有限,客户领导希望能设置一个标准模板,不允许分公司修改模板,只要简单的计算上报。
1、首先在合并报表的个别报表中,设置好个别报表模板(包括取数公式),然后通过系统的“分发”功能,发给所有的公司,这样各公司使用的就是同样的报表模板;
2、为了防止下属公司人员修改报表模板,授权时:对于分公司人员不授予合并报表系统中的“系统管理-权限管理-报表权限”
中的“修改”权限。
子公司未定义ITEM,集团如何取数
子公司个别报表因科目不统一未定义ACCT,亦未定义ITEM,总集团的汇总报表如何定义单元格才能按表页汇总,且有数据。
1、合并报表系统报表项目是合并报表取数的关键基础资料,每个在单元格上Item公式对应不同的报表项目,同时在取数公式中定义ACCT公式可以在连接好取数账套的时候直接从账套中取数,取数结果保存后对用单元格的ITEM报表项目值也同时保存下来。
2、如果单元格上不定义ACCT取数公式,只定义item公式对后期制作汇总报表和合并报表没有影响。
3、如果要制作合并报表,则必须定义Item公式,因为合并都是基于item项目来的。而如果是汇总报表,提供了两种汇总方式:按表页汇总和按项目汇总,如果用户只关心汇总数,不会再进行后续的项目分析,则可以在个别报表中不定义Item公式,而直接使用表页汇总(个别报表和汇总报表的表页名和格式必须一致,否则汇总数据将不对)。
合并报表中如何取到年初数
在接收完本年的上报数据后,发现无法取到上年同期数。
合并报表中上年数在系统中取不到数,可通过变通的方法来处理:
1、直接在上报上来的报表中添加数据。
2、在10.2中,己经提供了”结转期末数”的功能,即如果是连续编制合并报表的话,只需要将本期的期末数结转为下期的年初数,这样在下期的合并报表中就自然有年初数了。
金蝶K3年初数如何抵销
年初数的抵销是否可以通过抵销分录实现,在工作底稿上是否可以取到,如何设置。
10.1及以前版本:年初数无法取到抵销分录数据,请直接输入抵销后的报表,或者在工作底稿上直接填入。
10.2及以后版本:可以录入关于年初数的抵销分录,只要在录入抵销分录的时候取数类型选择“年初数”即可。
12.6年初数的计算
用合并报表中的年末数结转成年初数后,在结转后的各个会计期间中,工作底稿、合并报表中的年初数的取数是根据个别报表中上报的年初数计算而来,还是直接根据结转的年初数而来。
用合并报表结转的下年年初数,是根据本年的汇总数或者合并数结转的,下年的合并报表年初数取结转后的数据;但是如果在工作底稿中也定义了年初的合并数,那么,后生成的合并后的年初数将会覆盖结转而来的年初数。请根据情况使用。如果年初数需要结转,那么建议在工作底稿中就不要设年初数,否则得进行年初数的抵销。
净利润取不出数据
10.2合并报表系统为什么在核对内部投资的时候,净利润取不出数据?&
因为在系统管理—&抵销分录模板—&内部投资收益与子公司利润分配项目处,期末未分配利润没有选择具体项目,选择即可。
累计发生数如何定义数据类型
在权益抵销分录中,系统如何分别实现损益表中“本期发生数”\“累计发生数”的抵销,在抵销分录中如何定义数据的类型。
10.1及以前版本:只要处理了本期发生数,系统会根据本期发生数自动计算累计发生额。
10.2及以后版本:“累计发生数”系统不会自动计算,也是要求每期都输入的,输入时取数类型选择”本年累计数”即可。
系统同时专门提供了抵销分录汇总生成新抵销分录的功能,即,将以前期间的本期发生数的抵销分录过滤出来,汇总生成累计发生数的抵销分录。
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