什么是其他应收款款总的不能负吗

其他应收在资产负债表中是负数合理吗?还是要调整到其他应付款里面呢?情况是这样的 8月份法人从基本户转走10万 然后我就记到其他应收款了 借:其他应收款 贷:银行存款 在月末资产负债表的时候 只有其他应收款是负数 资产负债表的金额才平.
唯爱一萌433847
除了这笔借款,你一定有其他项目在影响着这个科目,而且金额一定超过10万元才能抵销以上的分录影响,同时你应该查明原因,看是否有必要调整科目,如果需要的,那么必须在资产负债表日进行调整.
没有其他账目 公司刚开的 只有几笔费用的发票 银行业务也只有这一笔
那怎么可能?其他应收款和银行存款只是资产之间的转换,不影响资产负债表的平衡!!
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除了这十万元借款,其他应收科目下肯定还有其他账目,否则期末应为正十万元,如果没有,请先查一下各科目余额。一般情况下月末可以不把其他应收的贷方余额调至其他应付,但是到年末是必须调整的。没有其他账目 公司刚开的 只有几笔费用的发票 银行业务也只有这一笔其他应收与银行都是资产类科目,借:其他应收款
贷:银行存款。则其他应收增加10万元,银行存款减少10万元。若是只有几笔业务,查一下银行余额,另外查一下...
其他应收与银行都是资产类科目,借:其他应收款
贷:银行存款。则其他应收增加10万元,银行存款减少10万元。若是只有几笔业务,查一下银行余额,另外查一下本年利润科目是不是月末未作结转。
本年利润月末结转不设计 银行存款 跟其他应收款的科目啊
就是因为这两个都是资产的科目 才会出现这个情况
我们本年利润结转里面 只有一个管理费用 刚开的公司 在亏本状态
亏损啊,净利润为负数吧,未分配利润处有没有填上亏损额啊。月末损益类科目要结转到本年利润的,是不是没有做。
是不应该出现负数的。对于负数的余额,你应该红字重分类的。重分类的分录为借:其他应收款贷:其他应付款
月末可以这样直接调整吗
还是要等到年末呢
扫描下载二维码其他应收款中余额为负数的问题_百度知道
其他应收款中余额为负数的问题
其他应收款科目中,不是
上期余额+借方发生额=本期余额,上期余额-贷方发生额=本期余额
的吗能不能给我解释下图中计算余额的意思
com/zhidao/pic/item/cf1b9d16fdfaaf515cc655ca8c5494eef01f7a9a://h.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=7d03efb11bd5ad6eaaac6ceeb4fb15ed/cf1b9d16fdfaaf515cc655ca8c5494eef01f7a9a.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://h已经是二级科目了呢再传一张凭证.hiphotos.baidu,看看有没有用<a href="http.hiphotos.jpg" esrc="http://h.hiphotos./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=4a4c20a76ef2d3ec437ed/cf1b9d16fdfaaf515cc655ca8c5494eef01f7a9a
提问者采纳
第二种可能性比较大,一是对方退多了形成负债,这样看谁也看不出来是什么你应该把账套点到最末级,那样看得更清楚。还是那句话,你得看原始账务是怎么发生的,贷方都是**工程退款,看原始账务是怎么发生的。有两个可能,二是形成收入
提问者评价
我知道怎么回事了,余额的负数是自己可以设定的,说明余额在借方。相反,正数说明余额在贷方
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出门在外也不愁资产负债表中其他应收款出现负数合理吗
可以这样直观的理解,出现负值说明收多了,既然收多了,就属于应付喽,要放到其他应付款反映.
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