我想再问一下,这个做什么是待摊费用用好还是管理费用好呢

管理费用借贷方都有发生额,借方,贷方10569,我想问一下怎么结转,分录怎么做?_百度知道
管理费用借贷方都有发生额,借方,贷方10569,我想问一下怎么结转,分录怎么做?
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管理费用属于损益类费用科目,平时发生额在借方登记,如果是冲减,也是在借方用红字(负数)登记,贷方是月末用来结转用的。 借:本年利润
198,532.70 贷:管理费用
198,532.70 希望能帮助到你!
谢谢,我知道结转的是余额,可是科目汇总表管理费用怎么填?
科目汇总表  管理费用 借方  贷方   余额为0
管理费用贷方不应该有发生额,可以改成借方红字为好,这样可以免除月末结帐的烦恼。
那是不在明细账中管理费用的贷方金额就用红字填列?麻烦说详细一些,我不怎么明白?
你好!费用一般用差额结转209,101.70-10,569.00=198,532.70元借:本年利润
198,532.70贷:管理费用
198,532.70
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出门在外也不愁我想问一下,这个会计分录怎么写?_百度知道
我想问一下,这个会计分录怎么写?
是其他应付款吗,其中车间使用的固定资产应负担2000元,月末,那固定资产的租金又算是什么费用呢,,摊销应本月份负担的固定资产大修理费5400,厂部使用的固定资产应负担3400元。这个固定资产大修理费属于什么费用啊,
请各位多参与。咱在这边先谢了,呵呵…,就单纯的那个固定资产大修理费是属于什么费用啊,就单纯的固定资产的租金又算是什么费用,
提问者采纳
总数贷,待摊费用5400租金也是一样,制造费用2000管理费用3400贷,借,银行存款摊销时,待摊费用(每月摊销额),借,租入时,制造费用(车间用)管理费用(厂部用)贷,借,摊销时,
提问者评价
谢谢,你说的很详细,希望以后能继续关注我的问题.
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借,管理费用
制造费用 贷,待摊费用(超过一年分摊期要人长期待摊费用) 贷,首先在支付大修理费用时要借,待摊费用,银行存款摊销时,
支付修理费时:
Dr:待摊费用
(实际支付数)
Cr:银行存款
(实际支付数)摊销时:
Dr:制造费用
Cr:待摊费用
同意二楼的说法
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长期待摊费用如何摊销?
提问者:回答数:2有人关注提问时间:该问题已结束
大家好,我是一名新手会计,我们公司2013年12月前有长期待摊费用15万,没有摊销,2014年装修费用2万记入长期待摊费用,公司是认证咨询类,长期待摊费用按月摊销应记在哪个科目,可不可做3年摊销或是几年?另外固定资产折旧能不能直接记入管理费用-折旧,公司没有生产产品,急急,谢谢您!
我来说两句:
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回答者:[等级:会计主管]回答时间:
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回答者:wujun回答时间:
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 每当进入妖娆的夜色,城市里的一些年轻人便会钻进灯红酒绿的酒……我想问一下,公司的招聘费是放到管理费用里还是待摊费用里_百度知道
我想问一下,公司的招聘费是放到管理费用里还是待摊费用里
提问者采纳
开办期间发生的招聘费用应计入长期待摊费用,如果是开业期间发的招聘费应计入管理费用-办公费里
提问者评价
谢谢大家的回答啊
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如果还没有收入,是才开办的企业先记入长期待摊费用--开办费,等到有企业开始生产经营当月记入损益,如果不是,直接记入管理费用
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