本月合计本年累计计用宏怎么处理?

现金日记账本月合计与本年累计刚好是本页最后一行过次页怎么处理_百度知道
现金日记账本月合计与本年累计刚好是本页最后一行过次页怎么处理
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不变!按平时处理!
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根据实际需要具体应用。比如企业只要求结记本月合计而不需全年累计的可只结转“本月合计”,又要求结记本年累计的应结转“本年累计”,但一般还是结记“本年累计”,若企业既要求结记本月合计
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有大量数据要整理,想用宏完成,但又不会,特来求助.
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因为公司使用的是一个叫管家婆的财务软件,这个软件可能是功能的问题,在打印帐本时很不方便,得不到正确的结果,经向软件公司询问,得到的答复是叫将要打印的内容导出到EXCEL中,进行格式调整后打印,而公司也不会再重新买其他的财务软件,没有其他方法,只能这样做,但是这个调整过程太麻烦,数据量太大,想到了使用EXCEL的宏功能来进行自动调整,可是我不是学计算机的,自己找了本有关EXCEL宏的书看了半天,不知道怎么写宏程序实现这个功能.所以特想到在这来求助一下高人前辈,希望有人能帮我一下. 之前写的文字太多,让很多想帮我的前辈看不懂,现在重新写一下.
在附件中有两个XLS文件,载图如下:我是想要将&管理源数据.XLS&文件中的数据,整理成为& 多栏式帐本打印-结果.XLS& 文件中的格式,在整理时,将 源数据文件中本月D列(凭证号)相同的按F列(借方),G列(贷方)的数字的正负数分别累加为一条记录存放在结果文件中. 并计算明细项的&本月合计&及&本年累计&,明细项的&本月合计&及本年累计&都不含摘要为&结转损益&的那一行数据.
每页除标题和表头以外,打印26行数据.
例如:在源数据文件的30-44行,D列凭证号数据为&记_36&, F列(借方),G列(贷方)都同时存在有正数和负数,这样整理到打印结果文件时为18-21行的数据,将F列借方正数累加为一行记录,F列借方负数累加为一行,G列贷方正数累加为一行,G列贷方负数累加为一行.
[ 本帖最后由 longways 于
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管理源数据.xls
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多栏式帐本打印-结果.XLS
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我将文字修改了一下,有前辈可以看得明白吗?
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好长的文字呀,估计比较复杂。。。
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能简单说说什么什么的么&&看不懂哦[em01]
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原帖由 seeme 于
13:39 发表
能简单说说什么什么的么&&看不懂哦[em01]
好,上面讲了很多,是在对打印格式在说,简单的说,就是想要打印帐本,源数据文件中,D列是凭证号数据,F列是借方数字,G列是贷方数字,J列开始是贷方或借方的明细项,现在要整理的就是在源数据中, D列凭证号可能出现的情况有的是只有一个,有一些是有多个相同的,而凭证号有多个相同时,借方和贷方都可能同时存在正数或是负数,现在要整理的就是,&&将本月中D列凭证号相同的F列借方为正数的都累加到一行,,F列借方为负数的累加到一行,&&将本月中D列凭证号相同的G列贷方为正数的都累加到一行,,G列贷方为负数的累加到一行,&&如果D列凭证号没有重复的,就只要直接将后面的数据整理到对应列就行了
而十多二十个源文件的列数都是不同的.
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想要将原文件的内容整理为结果文件那样
在源文件D列中,有多个&记_36&,这样整理以后为结果文件中那样4行,将D列为&记_36&的F列的正数累加为一行,F列为负数的累加为一行,G列为正数的累加为一行,G列为负数的累加为一行,而后面的明细项内容也这接前面的前面的直接累加. 其他如果源文件D列中只有一个数量的,就直接将写入结果文件中.
对应的表头也是与源文件有关的.
[ 本帖最后由 longways 于
18:16 编辑 ]
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& & & & & & & &
文字表达过于臃肿,不够精练,没有心情看哦
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原帖由 longways 于
18:23 发表
我将文字修改了一下,有前辈可以看得明白吗?
要么找人定制,要么将问题分解成小问题。
这样容易解决点。
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怎样计算本月止累计人数
本年累计:就是将账户上月止的累计数与本月合计数借贷各方分别相加,填在本年累计栏。  相关知识延伸:  会计账簿结账是指在本期内所有发生的经济业务已经全部登记入账的基础上,在会计期末按照一定的方法结算账目,主要包括结出本期发生额和期末余额。各个企业的经济活动是连续不断进行的,进行结账的目的是为了总结每一个会计期间(月份、季度、年度)的经济活动情况,考核经营成果,还有最重要的是编制会计报表。  1.结账的主要程序和内容  在结账之前,要有准备工作,结账的程序和内容主要包括以下三项:  (1)结账之前,必须保证本期内发生的各项经济业务已经全部登记入账。  (2)做好有关账项调整的账务处理,并且在此基础上,进行有关结转业务的会计处理,通过结转可以计算出本期的成本、费用、收入和利润。需要注意的是,不能为了赶制报表而提前结账,也不能将本期发生的经济业务延至下期登帐,也不能先编制会计报表后结账。  (3)结账时,还应当计算出现金日记账、银行存款日记账、总分类账和明细分类账的各账户的本期发生额和期末余额,并且将期末余额结转至下期。  2.结账的方法  计算出各种账簿本期发生额和期末余额的工作,一般是按月进行的,称为月结;有的账目还应按季结算,称为季结;年度终了,还应进行年终结账,称为年结。  期末结账的方法主要是采用“划线结账法”。也就是期末结出各账户的本期发生额和期末余额后,加以划线标记,将期末余额结转至下期。  结账时,不同的账户记录应分别采用不同的方法:  (1)每月结账时,应该在各账户本月份最后一笔业务记录下面划一条通栏红线,表示本月结束;然后,在红线下面计算出本月发生额和月末余额,如果没有余额,在余额栏内写上“平”或者“0”符号。同时,在摘要栏内注明“本月合计”或“×月份发生额及余额”字样,最后,再在下面划一条通栏红线,表示完成月结工作。  (2)季结的结账方法与月结基本相同,但在摘要栏内注明“本季合计”或“第×季度发生额及余额”字样。  (3)办理年结时,应在本年度12月份月结下面(需办理季结的,应在第四季度的季结下面)计算并填列全年12个月的月结发生额和年末余额,如果没有余额的,在余额栏内写上“平”或“0”符号,并在摘要栏内注明“本年合计”或“年度发生额及余额”字样;然后,将年初借(或贷)方余额抄列于下一行的借(或贷)方栏内,在摘要栏内注明“年初余额”字样,同时将年末借(或贷)方余额在列入下一行的贷(或借)方栏内,在摘要栏内注明“结转下年”字样;最后,分别加计借贷合计数,并在合计数下面划通栏双红线表示封账,完成了年结工作。需要更换新账的,应在新账有关账户的第一行摘要栏内注明“上年结转”或“年初余额”字样,并将上年的年末余额以相同方向记入新账中的余额栏内。
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出门在外也不愁(手工帐)登完12月份的账,本月合计下面要本年累计是吗?_百度知道
(手工帐)登完12月份的账,本月合计下面要本年累计是吗?
登完12月份的账,本月合计下面要本年累计是吗?是怎么登呢?所有的账本都要吗?有人说每个月都要畅护扳咎殖侥帮鞋爆猫本年累计,这不需要吧?
请问结转下年怎么登(实际就是登完12月份后,要怎么处理?)
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没那么多讲究的啦,像我们一般就直接在本月合计下面登一畅护扳咎殖侥帮鞋爆猫笔结转下年。或者你也可以在12月的本月合计下加登一笔本年累计(这个其实是不做要求的) ps:就是在本月合计下面划一条红线,在下一行再要写结转下年,在余额写上余额并写明借贷,再在下面划两条红线,就OK了!
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不一定,看是什么帐了的,只要大家好看就可以了.
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