我公司把实用过的公司固定资产清单给卖掉,不开4...

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关于错入固定资产问题
提问者:回答数:2有人关注提问时间:该问题已结束
您好!我们公司和一个公司签了合同但是这个产品是交个另外一个公司去做的当时那个公司做好后给我们开了发票财务做账是借:固定资产应交税金贷:应付账款后来那台产品又开票卖给了那个签合同的公司做账是借:应收账款贷:主营业务收入应交税金其实那个不应该是固定资产现在怎么样才能把那固定资产处理掉,现在我们公司和那两家公司账都是平的,请问我该怎么做帐给冲掉呢?
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固定资产清理的问题
提问者:回答数:1有人关注提问时间:该问题已结束
老师,你好!
我想问一下,我公司有一个固定资产原价是3600元,累计折旧为570元,销售收入为1000元,税率为4%,同时还可以减半征收,现在因公司要注销了,请问这个要怎么账务处理,借什么,贷什么?
第一步,借:固定资产清理3030
累计折旧570
贷:固定资产3600第二步:收到价款
借:银行存款1000
贷:固定资产清理1000
第三步:计算税金(税率4%)
借:固定资产清理19.61(*0.02=19.23)
应交税金-减免税金19.61(*0.02=19.23)
贷:应交税-应交增值税38.46
第四步:借:营业外支出??
贷:固定资产清理??
还有那第三步时的应交税金减免税金要不要转出来不转出来的话,这个科目和应交增值税的科目会有余额,如果要转出来,那是借什么贷什么呀
问题补充: 9:39:09
那我如果就按上述分录做的话,那减免税金科目和应交增值税会有余额呀,要怎么样做才会平呀?
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公司是刚成立的,第一个月的账如何做呀
提问者:回答数:5有人关注提问时间:该问题已结束
请问大家我们公司是刚4月份刚成立的,好多东西我都很糊涂,不知道该往哪里入账,如何进行账务处理,请大家帮帮忙,看这样做分录有没有问题,先谢谢了1,以下物品是否可计入固定资产呢,如计入如何确定其折旧年限和净残值率和折旧方法呢有乒乓球台(用于会议桌)2200办公椅1200电话交换机1220保险柜1600(一个750,一个850)(无发票)办公家具22150(写字台260*2班台1000*2斑椅425*2小转椅180*18办公桌及屏风538*26沙发1800*1电脑服务器52307.7磁带机9871.79办公沙发560办公桌260电脑4700*52.什么样的费用可以计入开办费呢,比如布线,耗村,办公用品,还有付给原单位的装修费,房租及押金,桶装水及押金,这押金给的是收据能入账吗,是不是第一个月的所以费用都可计入开办费呢,还是均可计入管理费用,3.一个股东向公司借款,说是一个月还,每天1.5%的利息,如何做账呢是走短期借款吗,收到利息时如何处理,对方还要开据发票,该开什么样的发票呢4.在银行账户没弄好前,公司所有的支出都是老总垫付的,他来报销时,是该先走其他应付款,然后在报销时在走现金呢,还是直接走现金了?还有原来买的好多东西都是收据,如何报呢,老总家里买的电视和热水器,该如何走账呢5在计提工资时,我忘记扣个税了,钱也从银行取了,是按未扣个税的钱取的,老总说从下个月工资中扣除,这怎么做账务处理呢,请问从计提到提现到发放到扣除个税及保险该如何账务处理呢,请大家帮帮我,谢谢了
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 面条一把,煮熟后捞出,淋点蚝油或用现做的葱油拌一拌,就能吃……公司是手工帐,不知道以下固定资产的处置对不对,下面这个固定资产已于2012年9月份卖出去了,不知道是不是_百度知道
公司是手工帐,不知道以下固定资产的处置对不对,下面这个固定资产已于2012年9月份卖出去了,不知道是不是
//g://g.jpg" esrc="http?还有就是现在净值是负数.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=78cd7b5bba70deccffc1e178a827fcda977e80e,下面这个固定资产已于2012年9月份卖出去了.jpg" />公司是手工帐,不知道以下固定资产的处置对不对.baidu://g.hiphotos.baidu,清理的固定资产当月是不是也要计提折旧呢.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=ca37eccf7acb0ab53da1c/8326cffc1e178a827fcda977e80e.baidu,不知道是不是这样登记账簿.com/zhid瘫记脆狙诒缴根售ao/pic/item/8326cffc1e178a827fcda977e80e.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.hiphotos.hiphotos<a href="http
固定资产销售注意几点,倒数第三行摘要写,也就是原值和累计折旧一起转出那么在你的账本中.64-239,是投入使用的次月开始计提,报废转出的次良奁翅感俨啡氟内月停止折旧2,金额为4783,需先将净值转入固定资产清理科目、固定资产计提折旧,可与倒数第三行写在一起,也即减去当月折旧:销售转入固定资产清理倒数第二行不需要单独起一行,本净值需是最终的净值:1.08=4544
你好,谢谢您的回答!还想问一下,清理时没有把9月的折旧就减去 用的是9月份之前的折旧(4781.64),但是当月计提折旧时加上了九月份的折旧了(5020.72),不知道这样对不对呢
1、固定资产清理的所在月应该计提折旧2、清理时,将固定资产折旧和原值转出,这时需注意要加上当月折旧,转出的目的是将折旧和原值清空,不留余额。
其他&1&条热心网友回答
个人觉得你可能是会计分录做错了。9月份固定资产清理之后怎么还可能出现负数的呢,肯定是清0了,就是说是不是固定资产清理里面是不是漏掉了9月份的固定资产折旧费用。
最后一定是固定资产清理之后肯定是为0的。我公司是增值税一般纳税人,有一批固定资产现在用不上了卖掉了,但是没有开具发票怎么做账务处理呢?_百度知道
我公司是增值税一般纳税人,有一批固定资产现在用不上了卖掉了,但是没有开具发票怎么做账务处理呢?
没有做收入固定资产卖掉了,资产负债表上的固定资产值也还是原来的金额,累计折旧后面数喽怠篡飞诂读隔糜字变小了,求回答这种情况该怎么处理呢,我觉得这样会有问题
提问者采纳
固定资产清理
贷:固定资产清理清理净收益借出售固定资产先转入清理:借:营业外支出
贷:银行存款
贷:固定资产清理
贷:固定资产清理发生清理费用借:现金或应交税费等清理净损失借:固定资产清理
贷:固定资产 收到出售固定资产价款借
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